您好,這個是不違反的哈
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,幫A公司辦了一場活動,款項是打給了我們老板個人的賬戶,然后我們老板說開不了專票,A公司說讓我們老板把合同改成A公司跟我們老板個人簽的合同,然后讓我們老板去跟稅務(wù)局代開個人發(fā)票,這樣操作行不行,稅點(diǎn)會不會高很多呀
請問一下 老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,幫A公司辦了一場活動,款項是打給了我們老板個人的賬戶,然后我們老板說開不了專票,A公司說讓我們老板把合同改成A公司跟我們老板個人簽的合同,然后讓我們老板去跟稅務(wù)局代開個人發(fā)票,這樣操作行不行,稅點(diǎn)會不會高很多呀
您好,老師,我司(A公司)為集團(tuán)公司下屬的一個分公司,小規(guī)模納稅人,A公司6月份正式開業(yè),4月份時有產(chǎn)生一筆設(shè)計服務(wù)費(fèi),當(dāng)時是集團(tuán)另一家分公司(B公司)幫A公司代付的,一直沒有發(fā)票,在8月份時我做了這樣一筆分錄:B公司代A公司預(yù)付設(shè)計費(fèi),借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 25000,貸:其他應(yīng)付款-往來款 B公司 25000,到現(xiàn)在9月份才收到供應(yīng)商由稅局代開給A公司的普通發(fā)票,稅率和稅額都是***號,價稅金額25000,現(xiàn)在我要如何調(diào)整賬務(wù)?憑證分錄怎么做?期待您的回復(fù)
我們與供應(yīng)商都是一般納稅人。 供應(yīng)商A公司出上月賬單金額為80萬元(也就是按供應(yīng)商賬單我公司需要付A公司80萬貨款)。 事實上因為上月中供應(yīng)商調(diào)價,按照實際單價,我公司應(yīng)付供應(yīng)商公司上月的貨款為40萬元。 供應(yīng)商說他們的出賬單不能更改,我公司必需按80萬支付給A公司,A公司給我們開80萬專票(*電信服務(wù)*增值電信服務(wù))。多的40萬供應(yīng)商說跟我公司再簽個合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應(yīng)該簽什么合同最合理? 2、我公司怎么就這40萬做賬務(wù)處理? 3、我公司需要給A公司開票嗎?怎么開?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,上個月跟A公司簽了服務(wù)合同,并在電子稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)A公司的上級要給我們出具一份委托付款涵,A公司的款有A公司上級代為支付,這樣是否違反稅務(wù)相關(guān)規(guī)定
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師這個委托付款涵,需要A公司的對方上家公司加蓋公章嗎
需要,這個是需要的
好的謝謝您
不客氣的,祝您開心
老師您好,還是關(guān)于代收代付的問題,我們是小規(guī)模納稅人,上個月跟A公司簽了服務(wù)合同,并在電子稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)A公司的上級要給我們出具一份委托付款涵,A公司的款有A公司上級代為支付,這樣是否違反稅務(wù)相關(guān)規(guī)定,另外,A公司的上級公司代收代付的款項跟我們與A公司的合同金額,開具發(fā)票金額不符,有4000多元差異,A公司讓我們收到款后把款支付給A公司,A公司再跟我們結(jié)算未結(jié)算的款項,這樣走代收代付是否可以,是否違反相關(guān)規(guī)定
可以,這種的方式,是不違反規(guī)定的,你好