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老師我們公司的賬之前是記賬公司代理,現(xiàn)在拿回來從頭理賬之前的數(shù)據(jù)也不要了自己建賬做,有一筆是補(bǔ)繳20年稅局查賬的增值稅跟附加,補(bǔ)繳稅款是在21年1月交的,這個(gè)要怎么做賬

2023-12-05 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-05 16:20

您好,這個(gè)的話,是需要做以前年度損益調(diào)整,然后補(bǔ)這個(gè)就行

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快賬用戶8646 追問 2023-12-05 16:22

我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)賬戶要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-12-05 16:24

您好,這個(gè)的話,是可以用未分配利潤的額這個(gè)

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快賬用戶8646 追問 2023-12-05 16:24

會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-12-05 16:27

借 未分配利潤? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣

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快賬用戶8646 追問 2023-12-05 16:28

這個(gè)是計(jì)提嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-05 16:37

嗯對(duì),這個(gè)是屬于的

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您好,這個(gè)的話,是需要做以前年度損益調(diào)整,然后補(bǔ)這個(gè)就行
2023-12-05
1.是的,2個(gè)人做福利費(fèi),這個(gè)涉及以前年度的費(fèi)用做以前年度損益調(diào)整,本年的直接入 ,跨年了你這個(gè)2019年費(fèi)用很多嗎?
2020-09-16
你好,你讓你原來的公司給你導(dǎo)一份兒工資的人員明細(xì)表出來就可以的。
2022-05-09
你好,那你是多計(jì)提了嗎?
2023-05-11
你這里按實(shí)際工資和社保入賬處理。 交的社保正常計(jì)社保費(fèi)用,工資正常計(jì)提發(fā)放處理就是了。
2019-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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