如果餐飲行業(yè)前期有不開票收入沒有申報收入,現(xiàn)在想合規(guī)納稅申報,需要進(jìn)行以下操作: 確認(rèn)前期不開票收入的情況,包括收入金額、對應(yīng)的成本費用等。 準(zhǔn)備好相關(guān)資料,包括財務(wù)報表、發(fā)票、合同等,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。 向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢相關(guān)納稅申報政策和流程,了解如何進(jìn)行合規(guī)的納稅申報。 根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,填寫納稅申報表,并提交相關(guān)資料。 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求繳納相應(yīng)的稅款和滯納金。
老師,建筑公司沒有開票,但是想確認(rèn)收入,這個增值稅是在未開票收入申報呢?還是先不報,等到開了票再進(jìn)行申報呢?
匯算的時候發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款比例太高,有一部分是未開票收入,前期的增值稅未對這塊收入申報,現(xiàn)在匯算怎么辦因為未開票收入前期的會計沒有申報增值稅,到賬利潤低要退稅,我不想退稅要怎么操作
請問 餐飲行業(yè)一般納稅人 每月收入 有的可能不開票 最終申報收入額 是按哪個呢
老師,建筑企業(yè)按完工進(jìn)度確認(rèn)收入,但沒有開具發(fā)票是否要申報納稅?如果要,待開票后又要對開具的發(fā)票進(jìn)行申報,那以前已經(jīng)申報的收入在申報表填負(fù)數(shù)嗎
小規(guī)模納稅人餐飲行業(yè),2022年10月收到房租67萬。由于沒有開票給對方所以一直沒有申報納稅??梢缘乳_票的時候再申報這筆房租收入嗎
出口退稅:進(jìn)項發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個對應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請客戶吃飯買的茅臺酒正常可以入賬么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒開發(fā)票,我下個月開了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬收入,票只開了60萬,剩余20萬未開票的會計分錄。
老師你好,之前員工5月報銷報名費是替另外一家公司報名的,但是走我們公司報銷的,現(xiàn)在另一個公司補過來了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費用報名費貸其他應(yīng)付款個人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費用負(fù)數(shù)500了?感覺不對哦,費用沒有的沖了
我寫的: 購買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯在哪里?
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個稅被投訴虛假申報了,對方不愿意撤訴,需要去更正個稅申報表,那年度匯算清繳申報表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報,比如有原來合計100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報表嗎
明白,那如果我的不開票收入大于我的開票收入,成本費用也是沒有發(fā)票,這如何處理?
同學(xué)你好成本費用沒有發(fā)票調(diào)增就可以