你好,這個(gè)改良金額大嗎?超過原值的50%嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
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20萬,發(fā)生了3萬多
你好,那你可以做長期待攤費(fèi)用,最低分?jǐn)側(cè)辍?
我們上個(gè)月已經(jīng)計(jì)入改良支出里了,現(xiàn)在要怎么處理
做的在建工程嘛 完工了,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)一塊。
是的,做的在建工程,然后我們轉(zhuǎn)入原來的固定資產(chǎn)了,相當(dāng)于原來的固定資產(chǎn)增加了
已經(jīng)增加了,你就不要修改了。
我們有好多筆,就是金額沒有達(dá)到這個(gè)條件,只要上一萬我們就算了固定資產(chǎn)改良支出,增加了原來的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值
這個(gè)會有什么影響嗎?
影響了你固定資產(chǎn)的原值,增加了你的折舊金額。
這個(gè)不是好事嗎?
你好,對你交稅來說沒有影響。
你做長期待攤費(fèi)用你也是分?jǐn)偟匠杀?,也是照樣抵扣所得稅?
沒有說這個(gè)是壞事的
折舊增加不是抵稅嗎?怎么對稅沒有影響
折舊增加不是抵稅嗎?怎么對稅沒有影響
你好,長期待攤費(fèi)用分?jǐn)偟匠杀举M(fèi)用,他不抵扣上。
他不抵扣上,是什么意思,沒明白
他不抵扣上,是什么意思,沒明白
長期待攤費(fèi)用翻攤到成本費(fèi)用,照樣可以抵扣所得稅的意思。
我的意思是我現(xiàn)在的改良支出做到了固定資產(chǎn),增加了原來的固定資產(chǎn)原值,提折舊,能抵稅吧?
可以的,可以這么做的,只要有發(fā)票就行。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。