同學,你好 借:管理費用 貸:銀行存款
老師,我單位中午就餐在外單位辦理統(tǒng)一就餐卡,為職工貼補餐費的一半,如果這月充值3000,賬務處理怎么處理呢?為職工貼補的那一半又咋做???麻煩給個完整的賬務處理,謝謝
老師好,2月1日員工甲借款辦理公司話費繳納,資金從集團賬戶支出,話費為集團 A B C四個主體分別承擔,2月13日員工甲用發(fā)票銷賬,賬務如何處理,憑證如何處理,麻煩寫一下各主體分錄,謝謝。
某事業(yè)單位收回后不需要上繳財政的應收款項100000元逾期3年,有證據表明該筆款項確實無法收回。按規(guī)定報經批準后予以核銷。(財務會計賬務處理分錄和預算會計賬務處理分錄)麻煩老師了謝謝
早上好,老師,請問如果11-21年之前繳納的住房公積金,少繳了,然后現在補繳,請問如何做會計分錄,和稅務上如何處理?謝謝
老師好!單位辦公樓繳納的取暖費如果賬務處理?麻煩老師指教。給出會計分錄,謝謝
老師,你好!小規(guī)模法人提了現出來,目前法人還欠公司錢,這里公司購買了產品,直接從法人欠公司的這個款項作支出要的不 借:庫存商品, 貸:其他應收款-法人
老師 簽合同方和付款方不是同一個公司 有什么風險嗎
你好,老師!我新接了一家公司的內賬,應付職工薪酬有貸方余額,實際工資都已經發(fā)放完畢了,請問我怎么調賬合理
你好,企業(yè)有一個工會,需要獨立建賬套獨立核算嗎?
老師,我們上個月買了一個二手面包車三千,當期計入管理費用了,這個月又按三千給賣了,計入營業(yè)外收入嗎
老師,就是甲方現在說的賬戶有問題,但是農民工專戶正常,之前給甲方開了500萬的發(fā)票,農民工工資代發(fā)了134萬,支付了90萬,還有276未支付,這個項目是別人掛靠我們的,現在掛靠方的老板剛打電話說是甲方把開票的500萬轉到我們賬戶上,再從我們賬戶轉到甲方的其他賬戶上,我覺得這個有問題
付款的名稱和開票付款名稱不一致怎么辦?
酸豆角250g/份、原材料+包材1.77元、人工0.22元、成本費用0.28元、總成本2.27元、當月銷售6328份、售價3.2元(包含9%稅費)、計算當月銷售毛利及凈利潤怎么算?
老師,公司投資另一個公司的投資款,長期股權投資科目指定現金流量表的時候,是指這個嗎
你好,老師,工人遲到的還有請假的扣款計入什么
這個可以走福利費嗎? 借:管理費用一福利費 貸:應付職工薪酬福利費 借:應付職工薪酬福利費 貸:銀行存款 因為:辦公室是職工辦公場所,用于職工,可以走職工福利嗎?
如果不可以,為什么?
同學,你好 可以做福利費
我這樣做可以嗎?如果可以的話,那福利費所得稅前按工資14%可以扣除了?
同學,你好 可以的 是的
好的,謝謝老師!
這個和發(fā)放個員工的取暖費,在賬務處理上有啥區(qū)別?
不客氣,祝工作順利