你好,對方是企業(yè)還是個(gè)人的?

您好!我們是小規(guī)模公司,個(gè)人出租住宅房屋給我們做辦公室,他房東交了個(gè)稅和房租稅,這樣我們是不是就可以那租賃合同來做賬了呢?還是房東還需要開什么發(fā)票給我們做賬嗎?
老師,你好,我們公司交了5萬房租,對方開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在我們要退房子,給我們退2萬房租,但是讓我們開發(fā)票,怎么開?
老師您好有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是二房東近兩年剛租的房子,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租房子,大房東開給我們的票5%,那我們公司是開5%還9%?我們交哪些稅?麻煩老師了很困擾!
企業(yè)每年開房租發(fā)票出去,現(xiàn)在稅務(wù)局讓補(bǔ)房產(chǎn)稅,是按照租金的百分之12補(bǔ)嗎?但是我們是二房東,房東祝給本公司,本公司租給其他公司,這種情況是不是不需要給房產(chǎn)稅呢?(土地使用稅嗎),如果原房東沒有交過房產(chǎn)稅和土地使用稅,我強(qiáng)行讓我們按照他轉(zhuǎn)租給我們的租金幫他交嗎
老師您好,公司是租房東的,現(xiàn)在想讓他們開房租發(fā)票給我們,他們除了要交增值稅5%。是不是還要交什么稅
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來,按10月份開始入賬嗎


老師是企業(yè)
小規(guī)模的嗎?是的話附加稅6%。印花稅千分之一減半,企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%, q房產(chǎn)稅6%, 土地使用稅,面積乘以單價(jià),小規(guī)??梢詼p。
是一般納稅人,他們說還要交一個(gè)12%的稅,是什么稅
這個(gè)是附加稅的,但是小型微利企業(yè)它有減半的政策。
那要交多少稅
一般納稅人營改增之前的房屋是5%,營改增之后的是9%,附加稅的12%,小型物力微利企業(yè)減半 房產(chǎn)稅小12%,小型微利企業(yè)減半 土地使用稅,面積乘以單價(jià),小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅5%。
老師是增值稅5%,附加稅12%,房產(chǎn)稅12%(附加和房產(chǎn)稅減半,一共也是12%)是嗎?還要土地使用稅是多少稅點(diǎn)?企業(yè)所得稅5%,這樣除了開票給我們5%增值稅,他們還要交12%+5%+土地使用稅是嗎
地使用稅根據(jù)你當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格,每個(gè)地方不一樣,而且得看他土地等級。
一般情況稅點(diǎn)多少呢
你好,他是單價(jià)0.5到8塊錢都有