可以的,沒(méi)問(wèn)題的。只要是公司賬戶就行
老師,對(duì)方是個(gè)體戶,開(kāi)的增值稅發(fā)票上有他們的名稱開(kāi)戶行信息,合同上也是對(duì)應(yīng)的信息,但是給對(duì)方轉(zhuǎn)賬的時(shí)候他們提供的銀行賬號(hào)信息和稅票上一致,但用戶名是個(gè)人,與發(fā)票上不一致,這種情況可以向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬嗎?
你好,老師!我們有個(gè)供應(yīng)商,公司名稱變更了,賬號(hào)信息沒(méi)有變更,開(kāi)票資料是新公司名稱,舊賬號(hào),但是要我們打款的賬戶名還是舊賬戶,這樣可行嗎?
老師您好,打擾了,想咨詢您一個(gè)問(wèn)題,就是我們用銀行一般戶給供應(yīng)商打款,但是供應(yīng)商給我們開(kāi)票,發(fā)票上留的是我們銀行基本戶的賬號(hào)信息,請(qǐng)問(wèn)這樣有沒(méi)有違反四流一致里面的資金流這一要求啊?
老師,你好。想問(wèn)一下,我們收款的賬號(hào)和別開(kāi)發(fā)票過(guò)給我們里面寫(xiě)的賬號(hào)不一致是不是都可以的?例如我發(fā)給別的開(kāi)票信息是基本戶的,但是我們支付出去的是一般戶這樣。
老師您好,供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票上的賬戶信息和讓我們實(shí)際打款賬戶信息不一致,但是公司名稱和稅號(hào)都相同,這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷(xiāo)售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷(xiāo)售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開(kāi)票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開(kāi)一樣的
股東的投資款可以用來(lái)還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來(lái)的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過(guò)了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒(méi)看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒(méi)看到土地使用稅就沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?