一萬(wàn)的部分可以開專票,24000的部分只能開普票
小A,非企業(yè)員工,由企業(yè)代繳社保,每月除了將社保公司繳納部分及個(gè)人繳納部分,打到企業(yè)公戶外,還會(huì)另外支付給企業(yè)一筆服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn),小A給企業(yè)公戶打款的分錄怎么做?若用差額征收方式做賬,服務(wù)費(fèi)是否必須開具發(fā)票?
#提問(wèn)#,老師好,企業(yè)A和企業(yè)B是同一個(gè)法人,企業(yè)A有一筆貨款的尾款需要付,因賬戶沒(méi)錢,企業(yè)B幫企業(yè)A付了尾款,但是材料商已經(jīng)把發(fā)票總額開給了企業(yè)A了,這個(gè)賬怎么才能平呢
老師,我們給A企業(yè)提供建筑服務(wù),我們給A企業(yè)開了建筑服務(wù)發(fā)票,但是A企業(yè)找B企業(yè)給我們付工程款的,那我們需要哪些資料,才能接受B企業(yè)的錢?(A貸款給我們付的錢)
A企業(yè)對(duì)B企業(yè)的投資款,約定每半年支付一次分紅(定額的旱澇保收),B企業(yè)以什么方式支付給A企業(yè)最好?A企業(yè)可以以服務(wù)費(fèi)用途支付給B企業(yè)嗎?讓B企業(yè)開發(fā)票?或者還有更好的方法讓A企業(yè)利益最大化的方式嗎?急!急!急!謝謝
你好老師 人力資源外包 開具發(fā)票 差額開票 征收率是3%嗎 A企業(yè)給B企業(yè)提供了服務(wù) A企業(yè)代收代付工資 B企業(yè)給A企業(yè)銀行公戶打款分兩部分10000的服務(wù)和240000的工資,A企業(yè)要給B企業(yè)開發(fā)票 這個(gè)差額發(fā)票應(yīng)該怎么開
老師去年企業(yè)有一部分無(wú)票成本要調(diào)增,這部分成本填申報(bào)表哪里
請(qǐng)問(wèn),開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下餐飲發(fā)票2025年開回來(lái)能放入24年嘛?老板說(shuō)是24年的費(fèi)用。
請(qǐng)問(wèn)污水處理費(fèi)入什么科目,是否跟水費(fèi)一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購(gòu)買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購(gòu)買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價(jià)毛利定多少可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個(gè)怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個(gè)減免金額視作客戶的收益么
請(qǐng)問(wèn)老師題504選C怎么不對(duì)
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺(jué)得不是必須這樣吧?
或者直接通過(guò)差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額和扣除額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額和不含稅金額,備注欄自動(dòng)打印差額征稅字樣,發(fā)票開具不應(yīng)與其他應(yīng)稅行為混開。
按照第一個(gè) 就是全額開票?
按第一個(gè)的,差額的部分不能開專票,只能開普票
按照第二種開發(fā)票 開票內(nèi)容應(yīng)該怎么寫 大類怎么選擇
現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
對(duì)方不要專票都開普通 A企業(yè)是小規(guī)模 1.按照全額開票 全部都開普通發(fā)票 就是開250000的一個(gè)普通發(fā)票 征收率是3% 那就是按照2500000確認(rèn)收入 小規(guī)模季度不超30萬(wàn) 那這個(gè)季度免稅額度只有剩下的四五萬(wàn)了嗎? 2.按照差額開票 扣除的金額是240000 真正的收入就是10000 小規(guī)模季度30萬(wàn) 免稅額度是按差額之后的?
不管是全額開票還是差額征稅,都是按扣除額后的金額確認(rèn)收入的