您好,可以的 收到紅字發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
老師您好,我想請問一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開紅字信息申請請;但紙質(zhì)(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開紅字信息申請表,然后再開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖呢?
你好,當(dāng)月發(fā)票有沖紅的,那報(bào)稅的時候正數(shù)和負(fù)數(shù)要不要分開報(bào),還是可以抵銷后直接報(bào)
請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票,需要沖紅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,還是直接做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)?
請問我們公司去年收到的一張發(fā)票,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,今年對方全部開紅字沖減了,然后開了正常的藍(lán)字發(fā)票。是不是直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好,老師,已抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以撤銷嗎?賬務(wù)是直接紅沖嗎?
老師公司缺成本票有什么好點(diǎn)的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計(jì)提折舊嗎
老師,月底暫估計(jì)入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請問下 8500報(bào)關(guān)價(jià)+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補(bǔ)稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時還能調(diào)減嗎?
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會計(jì)分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤表
如果和其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起入賬的話是可以的,比如我認(rèn)證的金額是3200,但是有進(jìn)項(xiàng)紅沖1000,這1000是無法認(rèn)證的,我不要單獨(dú)做一筆的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
您好,這和上面是2個問題,上面是收到紅票,下面是收到不能抵扣的發(fā)票。 不能抵扣如員工福利等,是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
我現(xiàn)在就是問收到紅字進(jìn)項(xiàng)票,正確的是怎么做賬務(wù)處理
您好,分錄上面我寫好了,可能您沒有注意 收到紅字發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
就是說要單獨(dú)做一筆分錄,不能和本月的其他認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票一起進(jìn)行賬務(wù)處理,是這樣嗎
您好,是的,收到發(fā)票都是要單獨(dú)做賬的,
就是說收到的紅字發(fā)票都要單獨(dú)做賬
不能和本月入的進(jìn)項(xiàng)一起入賬
您好,是的,因?yàn)槲覀円俑犊?,這個應(yīng)付賬款是要減少的
就是說只要是進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票都要進(jìn)行單獨(dú)的處理
您好,是的,是這么理解的哦
好的,謝謝老師!
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~