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老師,如果公司之前都是盈利,利潤表所得稅費(fèi)用已經(jīng)按月計(jì)提了,然后這個(gè)月利潤是負(fù)數(shù),當(dāng)月就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用了,那本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用就還是上個(gè)月本年累計(jì)的數(shù)對嗎

2023-12-04 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-04 09:38

對,本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用就還是上個(gè)月本年累計(jì)的數(shù)。

頭像
快賬用戶5001 追問 2023-12-04 09:39

嗯嗯好的,如果當(dāng)月有利潤,但是累計(jì)算起來是虧損,當(dāng)月還用提所得稅費(fèi)用嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-04 09:46

這樣不需要計(jì)提所得稅。

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對,本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用就還是上個(gè)月本年累計(jì)的數(shù)。
2023-12-04
你好,你所得稅是幾月份計(jì)提的?之前有沒有計(jì)提過?比如說一二月份
2023-04-16
同學(xué)您好,您上季度已經(jīng)計(jì)提了,這季度不需要計(jì)提的,原來已經(jīng)計(jì)提,已經(jīng)繳納的就先暫時(shí)不管,以后匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)的。
2021-10-16
你好 對的會(huì)的 影響
2024-11-06
你好 可以這么理解的
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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