同學(xué)你好 是季度不超三十萬 那這三十萬中的普票是免稅的 所得稅正常申報(bào)繳納 專票的增值稅也得申報(bào)繳納
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度不超30萬就不用交增值稅嗎?開票稅點(diǎn)是多???如果是個(gè)體戶呢,也是季度30萬嗎?
老師,服務(wù)類行業(yè)的疫情期間的免增值稅政策是不是延期到12月份底呢?就是現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度超30萬也不用交增值稅對(duì)嗎?這個(gè)政策到12月份底對(duì)不?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在的政策是每個(gè)季度不超30萬,就不會(huì)交所得稅和增值稅對(duì)不對(duì)
個(gè)體和小規(guī)模納稅人是每季度不超過30萬就不用交增值稅嗎?如果一個(gè)季度的其中一個(gè)月超過10萬,需不需要交增值稅
個(gè)體和小規(guī)模納稅人是每季度不超過30萬就不用交增值稅嗎?如果一個(gè)季度的其中一個(gè)月超過10萬,需不需要交增值稅
老師,一般納稅人銷售馕的稅率是多少?
建筑公司沒有“機(jī)械租賃”的營業(yè)范圍,可以開具機(jī)械租賃發(fā)票不?我們的進(jìn)項(xiàng)只是3%,開具13%可以嗎?
老師,我們給中介人簽了居間合同,要給他40萬,但是現(xiàn)在要求他開票,他的個(gè)稅太高了。這種情況有什么辦法解決呢?
請(qǐng)問一下,我現(xiàn)在做4月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選,但是3月有幾張發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有勾選認(rèn)證的,現(xiàn)在怎么補(bǔ)勾選?當(dāng)時(shí)是沒有付款,就沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣
開票人和收款人是一個(gè)人行嗎
麻煩問下,是不是只要交稅就要有社保,0申報(bào)就可以沒社保
先收到一筆款項(xiàng),后又返回,應(yīng)該怎么做賬
公司繳納的城市占道挖掘修復(fù)費(fèi),怎么入賬
民非單位,企業(yè)所得稅匯算時(shí),因民非做利息收入時(shí)。是其他收入的。那我匯算時(shí)是將其他收入填在營業(yè)外收入欄?
4月老師收購小麥發(fā)票開了1903萬公斤,不含稅金額4712萬,現(xiàn)賣了943萬公斤,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?,2024年12月賣了130萬公斤預(yù)估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
專票是要交增值稅嘛,所得稅是按好多的比例交
對(duì)的 專票正常交 所得稅是按利潤
搞混淆了,哎。是我表達(dá)得不對(duì),像那種經(jīng)營部,相當(dāng)于核定征收的,增值稅和所得稅是怎么交的
這個(gè)按稅局核定的來征收 也不是免稅呀
我知道這個(gè)不是免稅的,核定征收這種,是每個(gè)季度不超45萬,然后就是定額交增值稅和所得稅嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝