累計折舊金額=150000*(1-0.03)/10*8.5=123675 借:固定資產(chǎn)清理 150000-123675=26325 借:累計折舊123675 貸:固定資產(chǎn),150000 殘料收入 借:原材料 2500 貸:固定資產(chǎn)清理 2500 支付清理費用 借:資產(chǎn)處置損益 200 貸:銀行存款 200 結(jié)轉(zhuǎn)清理損益, 借:營業(yè)外支出 24025 貸:固定資產(chǎn)清理 24025
:某企業(yè)基本生產(chǎn)車間于2012年12月10日購入一臺設(shè)備并投入使用。該設(shè)備原價100 000元,預(yù)計使用期限5年,預(yù)計凈殘值為4 000元,采用年數(shù)總和法計提折舊。2014年12月12日因火災(zāi)該設(shè)備提前報廢,批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入清理,取得殘值收入700元、支付清理費350元,款項均以銀行存款收付,設(shè)備清理完畢。 【要求】:(1)計算該設(shè)備報廢前各年計提的折舊額;(2)計算報廢時該設(shè)備的賬面價值;(3)計算該設(shè)備的報廢凈損益。(4)編制上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。
甲公司20×4年5月3l日由于自然災(zāi)害報廢機器設(shè)備一臺。該設(shè)備于20×1年8月31日購入,原值為90000元,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值率為4%,采用年數(shù)總和法計提折舊。該設(shè)備報廢時用銀行存款支付清理費600元(未取得增值稅專用發(fā)票),殘料計價4000元入庫,應(yīng)收保險公司不含增值稅賠款l0000元,設(shè)備清理完畢。要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)設(shè)備清理報廢的各項會計分
8、【實訓(xùn)目的】:練習(xí)固定資產(chǎn)處置的核算?!緦嵱?xùn)資料:某企業(yè)基本生產(chǎn)車間于2008年12月10日購入一臺設(shè)備并投入使用。該設(shè)備原價100000元,預(yù)計使用期限5年,預(yù)計凈殘值為4000元,采用年數(shù)總和法計提折舊。2010年12月12日因火災(zāi)該設(shè)備提前報廢,批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入清理,取得殘值收入700元、支付清理費350元,款項均以銀行存款收付,設(shè)備清理完畢?!緦嵱?xùn)要求】:(1)計算該設(shè)備報廢前各年計提的折舊額:(2)計算報時該設(shè)備的賬面價值:(3)計算該設(shè)備的報廢凈損益。(4)編制上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。
8、【實訓(xùn)目的】:練習(xí)固定資產(chǎn)處置的核算?!緦嵱?xùn)資料:某企業(yè)基本生產(chǎn)車間于2008年12月10日購入一臺設(shè)備并投入使用。該設(shè)備原價100000元,預(yù)計使用期限5年,預(yù)計凈殘值為4000元,采用年數(shù)總和法計提折舊。2010年12月12日因火災(zāi)該設(shè)備提前報廢,批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入清理,取得殘值收入700元、支付清理費350元,款項均以銀行存款收付,設(shè)備清理完畢?!緦嵱?xùn)要求】:(1)計算該設(shè)備報廢前各年計提的折舊額:(2)計算報時該設(shè)備的賬面價值:(3)計算該設(shè)備的報廢凈損益。(4)編制上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。
8、【實訓(xùn)目的】:練習(xí)固定資產(chǎn)處置的核算。【實訓(xùn)資料:某企業(yè)基本生產(chǎn)車間于2008年12月10日購入一臺設(shè)備并投入使用。該設(shè)備原價100000元,預(yù)計使用期限5年,預(yù)計凈殘值為4000元,采用年數(shù)總和法計提折舊。2010年12月12日因火災(zāi)該設(shè)備提前報廢,批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入清理,取得殘值收入700元、支付清理費350元,款項均以銀行存款收付,設(shè)備清理完畢?!緦嵱?xùn)要求】:(1)計算該設(shè)備報廢前各年計提的折舊額:(2)計算報時該設(shè)備的賬面價值:(3)計算該設(shè)備的報廢凈損益。(4)編制上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開一定比例13個點的材料發(fā)票,開一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會計的賬,前會計從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時候沒有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個月不補交了16年度的一筆附加稅。這會計分錄怎么做呀。還有滯納金的會計分錄
老師,我這邊有個皮棉運費的問題,運輸了什么的都是跟個人交涉的,起初也沒有談發(fā)票問題,打款就給他個人名字打款,后面要他開發(fā)票,他去代開用的貨運部信息部的名稱,這個怎么處理,是不是需要他出一個代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
事業(yè)單位工程施工發(fā)生易地建設(shè)費,借:在建工程,轉(zhuǎn)固時如何處理?
我們公司所在地是河南鄭州的,稅務(wù)局打電話說,2021年出售的2輛車輛價款偏低,要求補交稅,2022年也有一輛車也是同樣情況。請問老師應(yīng)該如何申報?麻煩老師告訴我一下稅務(wù)局申報步驟?
暢捷通T+軟件,選擇憑證打印后,設(shè)置了3個月的會計區(qū)間,但打印出來的日期只會顯示第一個月,比如:設(shè)置了打印4-6月的會計憑證,4月份能正常打印,5-6月份所有的憑證日期打印出來都是4月30日,要怎么設(shè)置呢?
請問,我司小規(guī)模餐飲公司0租金承包學(xué)校食堂,可以再轉(zhuǎn)租部分店面給檔口不?
事業(yè)單位建筑施工項目發(fā)生了易地建設(shè)費,如果做賬,事業(yè)單位會計科目