可以給個(gè)人開普票,也可以不開票,做無票收入

你好,老師我想請(qǐng)教一下您,我們公司銷售材料+安裝服務(wù)。包工包料的,但是不生產(chǎn)材料,你看我做的會(huì)計(jì)分錄有問題嗎。外包給其他人做,支付工地上個(gè)人工資,還要支付在工地上房租,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,我們公司內(nèi)部員工在工地上住房房租計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
老師。我接手了一個(gè)銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購(gòu)發(fā)票,收購(gòu)活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會(huì)計(jì)的賬我有點(diǎn)看不懂。因?yàn)槲覀兪谴~。我想問下。收購(gòu)發(fā)票開具的時(shí)候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫(kù)單,入庫(kù)數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請(qǐng)問這里的原材料數(shù)字要不要和收購(gòu)入庫(kù)的原材料數(shù)字對(duì)上呢。上一個(gè)會(huì)計(jì)做的都會(huì)少一些。因?yàn)榛钗r都會(huì)有損耗死亡嗎?
我公司是一般納稅人,主營(yíng)建筑材料銷售及施工安裝?,F(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購(gòu)合同,我們購(gòu)進(jìn)的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方,請(qǐng)問老師,因?yàn)橘?gòu)進(jìn)的是鋁型材,經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具?是按重量還是平方計(jì)價(jià)?還有,如果是委托個(gè)人加工,我們收到是普票不能抵扣,這塊要怎么處理?
老師,我這邊有個(gè)企業(yè)就不給原材料發(fā)票,也不開銷售發(fā)票,可電費(fèi)和天然氣每天都在產(chǎn)生,我們是小薇企業(yè),原材料廠家是一般納稅人,稅率高,所以老板就不要票.給的收據(jù),我怎么做賬好
.資料題周轉(zhuǎn)材料—包裝物業(yè)務(wù)題甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,對(duì)包裝物采用計(jì)劃成本核算,本月購(gòu)進(jìn)包裝物1000個(gè),實(shí)際單價(jià)9元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)支付,計(jì)劃單價(jià)10元,已入庫(kù)。材料成本差異率為3%,本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)生產(chǎn)領(lǐng)用500個(gè);(2)隨同產(chǎn)品銷售單獨(dú)計(jì)價(jià)100個(gè),每個(gè)售價(jià)20元;(3)隨同產(chǎn)品銷售不單獨(dú)計(jì)價(jià)150個(gè);(4)出租100個(gè),每個(gè)收取租金15元(增值稅率也是13%),款項(xiàng)已收;(5)出借包裝物50個(gè),收取押金800元。要求:(1)做出包裝物購(gòu)進(jìn)、入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄;(2)生產(chǎn)領(lǐng)用包裝物的會(huì)計(jì)分錄;(3)隨同產(chǎn)品銷售單獨(dú)計(jì)價(jià)的會(huì)計(jì)分錄;(4)隨同產(chǎn)品銷售不單獨(dú)計(jì)價(jià)的會(huì)計(jì)分錄;(5)出租的會(huì)計(jì)分錄;(6)出借的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費(fèi)也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細(xì)流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購(gòu)手續(xù)嗎?還需要國(guó)資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實(shí)繳后,是不是要去工商進(jìn)行注冊(cè)資本實(shí)繳變更,并同時(shí)進(jìn)行工商公示,什么時(shí)候去呢?
老師,你好!請(qǐng)問用知識(shí)產(chǎn)權(quán)做實(shí)繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí)如何申報(bào)抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進(jìn)項(xiàng)2658.68(未勾選認(rèn)證),銷項(xiàng)165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購(gòu)了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開票的話就開的服務(wù)類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫(kù)里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險(xiǎn)?


老師,開普票和做無票收入哪種方法更好?哪種更沒有風(fēng)險(xiǎn)?無票收入怎么申報(bào)增值稅呢?
如實(shí)做賬就是了。在未開具發(fā)票列填報(bào)