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老師你好,第一個問題:我們公司10.21號開的公戶進(jìn)賬90萬/那我十月份開發(fā)票了紅沖了,十月份的個稅報零可以嗎?這個操作可以是吧? ?第二個問題:我11月份做人員工資,做30以下就可以,是不,不超5000就行

2023-12-02 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-02 12:23

你好,個稅領(lǐng)不領(lǐng)申報,你得看下你發(fā)沒發(fā)工資 九月份發(fā)放的工資在十月份申報個稅。

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齊紅老師 解答 2023-12-02 12:24

然后第二個問題,你公戶發(fā)放的和你申報的得是一樣

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你好,個稅領(lǐng)不領(lǐng)申報,你得看下你發(fā)沒發(fā)工資 九月份發(fā)放的工資在十月份申報個稅。
2023-12-02
你可以申報了之后,先不交稅。12月份有了進(jìn)項的時候,你再認(rèn)證留底了。在2月份申報,在留底抵欠 但是你這個附加稅需要交,是按照扣除增值稅之前的來交。而且這個有滯納金的。
2024-12-24
你好同學(xué),是有這樣一種可能性啊,但是你們可以解釋嘛,是因為我們上月該紅沖了,他該作廢了,沒有作廢成嗎 我個月紅沖了也及時進(jìn)行糾正了,我覺得應(yīng)該不是個問題
2023-12-07
紅沖了也沒用的,必須是當(dāng)月紅沖
2025-04-11
12月開具的紅字發(fā)票不可以處理在11月,申報數(shù)據(jù)12月開的就在12月處理的,理解是這樣的
2023-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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