你好,不用的,你可以復(fù)印一份原始憑證,或者是沒(méi)有原始憑證,在這頁(yè)里面寫(xiě)清楚調(diào)整哪筆業(yè)務(wù)也行
老師好,記賬憑證后面的粘貼單上粘了10張單據(jù),然后在粘貼單上寫(xiě)上了金額,張數(shù),這樣的粘貼單是不就算一張?jiān)紤{證?
上個(gè)月做錯(cuò)的會(huì)計(jì)憑證這個(gè)月怎么改啊,原始憑證沒(méi)問(wèn)題就是分錄寫(xiě)錯(cuò)了
好的,老師,我記賬憑證做錯(cuò)了了,然后紅沖了,重新做了正確了記賬憑證,那我原始憑證放在哪個(gè)憑證后面呀
老師 同一科目的原始憑證我能粘貼在一起再寫(xiě)分錄嗎?比如管理費(fèi)用-辦公費(fèi),把屬于辦公費(fèi)的原始憑證粘貼在一起(憑證沒(méi)有做匯總,只是粘貼在一起了)
老師我上個(gè)季度做的原始收據(jù)數(shù)字寫(xiě)錯(cuò)了,導(dǎo)致我的記賬憑證數(shù)字錯(cuò)誤了,我這個(gè)季度更正的話,我要把正確的原始收替換掉上次寫(xiě)錯(cuò)的原始收據(jù)嗎
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢