您好!這個(gè)不用單獨(dú)做分錄
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計(jì)抵減10%的政策,12月份使用加計(jì)抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計(jì)提嗎,1月繳納增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝!
老師,我們公司符合加計(jì)抵減政策,9月所屬期未交增值稅,加計(jì)抵減額余額1397.62。因?yàn)?月份不需要繳納增值稅,所以9月份未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?,F(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅,銷項(xiàng)30469.84,進(jìn)項(xiàng)4370.34,實(shí)際繳納增值稅=30469.84-4370.34*1.1-1397.62=24264.85,賬務(wù)上分錄怎么做呢?
增值稅進(jìn)賬加計(jì)抵減,在實(shí)際繳納增值稅時(shí)做分錄,平時(shí)不做,那我比如當(dāng)月未實(shí)繳,但是這塊實(shí)際抵減了,需要做分錄么?比如我應(yīng)交10w,加計(jì)抵減了10w,所以沒有實(shí)繳,這種情況需要做 分錄 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅10 貸:其他收益(加計(jì)抵減)10 這樣?
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄具體怎么做(之前都沒有,上月申報(bào)時(shí)跳出來可以補(bǔ)以前年度的加計(jì)抵減,然后申報(bào)了,一共是60多萬,我們本月進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,需要交3萬多的增值稅,我剛申報(bào)完增值稅因有加計(jì)部分可以抵減稅一分沒交,但是增值稅主表沒有體現(xiàn),只有附表四有數(shù)據(jù))這種情況該怎么做分錄
老師,你好,10月份沒有沒繳納增值稅,因?yàn)榧佑?jì)抵減都抵減完銷項(xiàng)稅額了,那么還用做會(huì)計(jì)分錄嗎,
老師這道題為什么選擇C選項(xiàng)
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
小規(guī)模納稅人,普票開了26萬,專票開了3萬,這情況要交稅嗎
企業(yè)之前是虧損,今年經(jīng)營有利潤,但是還未補(bǔ)足之前虧損的,請問這樣情況下,今年有利潤是否可以分配給股東?
老師忙嗎方便嗎可以給我看看這個(gè)題不,第四問,低于市價(jià)70%需要核定,但是計(jì)算最低價(jià)算的是60%是怎么來的可以給我解釋一下嗎 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下。
這個(gè)實(shí)際利率選6.05還是6.19呢
請問老師,1.維修部門用客戶置換的舊零件抵減工時(shí)費(fèi)如何開票記賬?2.新車毛利率從5%突降至2%應(yīng)先排查哪些科目?3.銷售為沖業(yè)績低價(jià)賣車但虛高裝飾得財(cái)務(wù)如何干預(yù)?4.發(fā)現(xiàn)鋼筋銷售無進(jìn)項(xiàng)票但客戶要求開13%專票如何處理?5.“維修工單成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存貨跌價(jià)模型”?7.“制造業(yè)成本分析報(bào)告”從哪些方面入手,怎么分析? 請老師根據(jù)以上問題依次做出詳細(xì)解答。
老師,債務(wù)重組有筆分錄是,借應(yīng)付,貸庫存,貸銷項(xiàng)。這樣沒有確認(rèn)收入,豈不是隱瞞了收入嗎,不理解為什么這樣處理,請指教
凈資產(chǎn)是資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益的金額嗎?
那意思就不用做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)了,那加計(jì)抵減的金額也不用計(jì)入其他收益嗎
你好!加計(jì)抵減這部分是需要做的
那抵減的1956.31元,還用了留抵稅額24.83元,銷項(xiàng)一共是1981.14,具體分錄怎么做,
你好!不是這個(gè)意思,這個(gè)抵減本身不用做分錄 計(jì)提加計(jì)抵減部分,借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除貸其他收益