如果咱是11月份發(fā)10月的工資,那12月現在申報的就是11月所屬期對應的10月發(fā)的工資的個人所得稅。
老師,請問我們12月申報的實際是10工資所得個稅,這個稅是扣在10月工資還是11月工資?11月工資12月就要發(fā)好像還不及扣個稅啊
我們工資是次月15號發(fā)放,假如11月工資實際發(fā)放掉10月工資3w,12月申報個稅所屬期11月的個稅是申報11月未發(fā)的還是11月實際發(fā)放的10月的3w呢
12月交個稅是交11月份的工資個稅還是11月份收到的實際工資個稅!也就是報10月的工資,因為11月實際收到的工資是10月的
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實付工資,那我申報11月份的個稅怎么申報呢?是零申報呢?還是按計提的申報呢?如果11月零申報了,在12月份實付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報2個月的個稅嗎?
請問老師個稅申報,如該公司前期無工資,在11月有工資(11月計提),12月10日發(fā)放,那12月是按0申報,24年1月再按11月實際發(fā)放數據申報嗎?還是說12月可以申報11月工資的個稅?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
根據你們單位發(fā)的工資情況,你看一下可以這樣的。