同學(xué)你好 零星支出要符合條件才可以 零星支出不是所有的都可以做 收款人名下沒有營業(yè)執(zhí)照才可以 還得給你寫收據(jù) 收據(jù)上要寫清楚收款人的姓名手機(jī)號身份證號 金額不超五百元 收零星支出的一方一個月總的零星支出不能超2萬

我想問一下,公司支付給臨時工的勞務(wù)費(fèi),每次低于500元的可以用收據(jù)入賬稅前抵扣,那么一個月內(nèi)這個人有4次低于500元的勞務(wù)費(fèi),也是不需要開票,用收據(jù)入賬就可以嗎?入賬后是不是需要幫他申報個稅?
老師?企業(yè)日常經(jīng)營跟自然人購買貨物、勞務(wù)或接受服務(wù),發(fā)生零星支出在500元以下,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號)可以憑自然人開具的個人收據(jù)在企業(yè)所得稅前扣除。老師,請問金額一定要求是500嗎?超出500行嗎?比如600?
老師,我想請問一下,員工報銷的乘坐飛機(jī)的保險費(fèi)用和服務(wù)費(fèi),可以給他們報銷入賬嗎?這兩種費(fèi)用,都是可以憑發(fā)票作為企業(yè)所得稅稅前扣稅憑據(jù)嗎?因?yàn)榘l(fā)票開的是增值稅電子普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣?
老師,我們收了幾個學(xué)生的體檢費(fèi),然后要帶這幾個學(xué)生去醫(yī)院體檢,要給醫(yī)院制對公賬戶支付8000元,但是醫(yī)院只給開收據(jù),能正常入賬并且稅票扣除么? 我在小程序上問是不能稅前扣除的,但是我有個會計朋友又說因?yàn)獒t(yī)院都是開收據(jù)的,所以可以入賬并且稅前扣除,所以到底可以么?
請問老師企業(yè)在日常開支報銷費(fèi)用的時候,500元以下不需要發(fā)票嗎?白條和收據(jù)都可以做費(fèi)用并且可以在稅前扣除嗎?
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負(fù)數(shù),申報增值稅直接0申報了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進(jìn)行負(fù)數(shù)的抵減,直接按7萬申報了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報表, 把2024年第一第二季度更正為實(shí)際的負(fù)數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報表比較好,第三季度按實(shí)際開具的金額抵減第一第二季度的負(fù)數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實(shí)行認(rèn)繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實(shí)繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負(fù)數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是定期定額的,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要4.5個點(diǎn)去買,開13個點(diǎn)的發(fā)票,需要7個點(diǎn)去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財務(wù)管理目標(biāo)中,沒有考慮風(fēng)險問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財富最大化 D. 企業(yè)價值最大化 老師,這道題為什么選A
學(xué)堂有中醫(yī)醫(yī)館做賬全套課程嗎?


那白條可以嗎
用白條代替收據(jù),上面寫清楚符合要求的手機(jī)身份證姓名和相關(guān)金額
白條不可以稅前扣除的哦