好,這個(gè)是多長時(shí)間開出來的?
小規(guī)模納稅人,要開具一張90萬的工程服務(wù)專票,需要繳納多少增值稅,附加稅,沒有成本需要交多少企業(yè)所得稅?
勞務(wù)公司,開3000萬的發(fā)票,需要繳納多少錢的稅款,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,企業(yè)所得稅就按沒有成本費(fèi)用的算一下,
老師.小規(guī)模企業(yè).開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅和企業(yè)所得稅這四個(gè)是不.銷售開普票的話有沒有額度限制.就是說開普票超過多少萬就要交增值稅附加稅.現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)有這個(gè)普票減免.以后還會交么
小規(guī)模納稅人開190萬的普票出去,沒有成本,要交多少企業(yè)所得稅
您好,小規(guī)模: 4-6月,一共開具普票21萬,需要繳納多少增值稅,如果沒有成本費(fèi)用發(fā)票需要繳納多少企業(yè)所得稅,如果有20萬的成本費(fèi)用發(fā)票呢,需要繳納多少增值稅及企業(yè)所得稅呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
一個(gè)月之內(nèi)吧
你好,增值稅等于260萬÷1.01×1%。 普加稅等于增值稅乘以6%。 印花稅需要看具體業(yè)務(wù)。 然后所得稅就是沒有成本,票就是260萬÷1.01減去附加稅差額再乘以5%。 我這個(gè)所得稅按小微企業(yè)給你算的。
這個(gè)算下來,是不到16萬!我沒成本票,準(zhǔn)備實(shí)打?qū)嵉睦U稅!收客戶8個(gè)點(diǎn)稅錢!虧不了吧?老師
對的,是這樣情況不會虧的。