借銀行 貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項。
老師請問一下,我們公司接了一家物業(yè)公司,物業(yè)公司收了房租,但去年就開票給對方了,那我今年應(yīng)該怎樣做賬?收入還需不需要管?
老師你好!請問下物業(yè)公司這個月收了5-11月房租,同時也是在這個月開了發(fā)票給對方,我應(yīng)該怎樣做賬?
你好老師,我們公司已經(jīng)收到了工程款,不過要下個月給對方開票怎么做會計分錄
我們公司買了一層廠房,把廠房出租給了A公司,當(dāng)時簽的合同是我們一次性收取對方10萬包含了一年期的所有房租和費(fèi)用?,F(xiàn)在物業(yè)公司給我們開具了廠房的物業(yè)和水電發(fā)票,請問我們可以抵扣進(jìn)項嗎,分錄應(yīng)該怎么做?
老師請問下物業(yè)公司收的房租:收到時做的借:銀行 貨:預(yù)收 應(yīng)交增值 銷項稅 ,但現(xiàn)在又退了房租,我應(yīng)該怎樣做會計分錄?
老師好,公司清算時名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項票100元,收到增值稅進(jìn)項票80元,銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計算,需要計算過程,謝謝
老師請教一下 公司給離職員工免費(fèi)繳納了一個月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請問計提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計扣除5%嗎?如果沒有進(jìn)項發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢打給誰
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費(fèi)可以直接走公司報銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個需要怎么做會計分錄呢
那開票的時候在紅沖預(yù)收賬款?那每月攤銷不?
你好,需要的,需要按月借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入。
按照物業(yè)發(fā)生的時間來。
4月開的發(fā)票的時間是5-10月,那就應(yīng)該重5月攤銷?
對的,是的,是這么做的。
未收到錢,也未開票的就直接 做 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
借應(yīng)收賬款、 貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項 按月借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入。
無票收入出要這樣做?
是的,對的是的是的是的是的。
那就是借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款-房租 應(yīng)交稅費(fèi)?
可以的,可以這么做的。
老師在請問下,物業(yè)公司在支付電費(fèi)的時候做的借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 我們收到租戶轉(zhuǎn)的電費(fèi),我是不是應(yīng)該做 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款?
對的,是的,代收代付的是這么做。