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你好老師,我們公司已經(jīng)收到了工程款,不過要下個月給對方開票怎么做會計分錄

2023-07-24 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-24 15:35

同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項

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同學(xué)你好 借銀行 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2023-07-24
您好,對方是我們的分包單位么,不給發(fā)票要問他們要的,沒有發(fā)票的成本費用不能稅前扣除 借:工程施工-合同成本-分包成本 貸:銀行
2024-08-09
借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2021-08-19
一、3月無票收入申報的會計分錄處理 確認(rèn)收入時: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 82.5萬(100萬/1.13) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)) 二、10月份開具發(fā)票時的會計分錄處理 收到工程款時: 借:銀行存款 100萬 貸:應(yīng)收賬款 100萬 開具發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 82.5萬(100萬/1.13) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 17.5萬(100萬/1.13 x 0.13) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:應(yīng)付賬款(根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn))
2023-11-07
你好,同學(xué),可以做 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 其他收益
2024-11-20
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