您好,不行的,可以讓保險(xiǎn)公司把這個(gè)發(fā)票的記賬聯(lián)拍照或復(fù)印給我們?nèi)胭~的,蓋個(gè)發(fā)票專用章就可以了
你好,老師 今年的應(yīng)付帳款,是屬于去年的勞務(wù)費(fèi)用,分錄這樣寫是否正確?及我的資產(chǎn)負(fù)債表期初余額處的應(yīng)付帳款怎么把這筆應(yīng)付體現(xiàn)在去年里,今年不在體現(xiàn) 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付帳款 借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
老師,去年的發(fā)票做到今年2月份 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款 調(diào)整去年利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以的嘛
老師,去年借方的其它應(yīng)付款接下來拿不到發(fā)票了,我準(zhǔn)備調(diào)整了,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸其它應(yīng)付款
老師,21年的發(fā)票沒入賬今年入賬那會(huì)計(jì)分錄是 借本年利潤(rùn) 貸應(yīng)付帳款 還是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款呀?
以前年度保險(xiǎn)費(fèi)付款了的,應(yīng)付帳款借方掛著賬,發(fā)票丟了,如何處理,能不能借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付帳款
你好老板!一般納稅人有定額稅沒有!
公司一項(xiàng)業(yè)務(wù)已完工,合同約定完工后支付這項(xiàng)工程的70%,三年后工程沒有問題,支付剩余的30%的質(zhì)保金,請(qǐng)問發(fā)票如何開具合適?一次性開具還是?
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì),企業(yè)自行填報(bào),那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái);”這個(gè)啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒有實(shí)繳,有未分配利潤(rùn)200萬元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒有占股,原工商沒有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
老師您好,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過300人的,沒有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫個(gè)稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒有 第14題答案c怎么算
請(qǐng)賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營(yíng)業(yè)外收入的入到了其他專項(xiàng)應(yīng)付款,請(qǐng)問我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
就是讓對(duì)方復(fù)印給我,然后我拿到復(fù)印件,借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付賬款,可以嗎
您好,是的,復(fù)印件可以入賬, 這個(gè)分錄沒錯(cuò),但這個(gè)分錄要更正去年的所得稅匯繳申報(bào)表,這個(gè)金額也不大,就把費(fèi)用做到2023年,省事
那要不到復(fù)印件,還能怎么處理
您好,要不到就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,但年度要納稅調(diào)增
哦哦,年度納稅如果沒有復(fù)印就要調(diào)增,有發(fā)票就不需要調(diào)增吧
您好,是的,有發(fā)票就可以正常入成本費(fèi)用嘛