主表里面的這個銷售額是差額之后的。
老師您好,小規(guī)模納稅人申報表季度銷售額和開發(fā)票銷售額一致,申報表17欄本期免稅額7934.85,發(fā)票稅額2644.95兩個數(shù)字不一致,這是怎么回事?
老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅時報稅系統(tǒng)提示的開票金額和稅控盤里實際開票金額不一致怎么回事。
小規(guī)模安保公司 開差額征收發(fā)票 怎么報增值稅和做分錄 圖片是開票信息
老師,保安公司(小規(guī)模),實行差額征稅,開具了1%專用發(fā)票,又開具了5%普票。差額征稅的納稅人不是不可以開具專票嗎,為什么可以這樣開呢
老師:小規(guī)模納稅人保安公司開差額發(fā)票,開票的稅額和申報的稅額金額不一樣是怎么回事?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
不明白什么意思
收入減去這個扣除之后的金額填寫到主表,你發(fā)票查詢這里填寫的是扣除之前的。
專票第三季度不含稅銷售額也不是28794.08呀
你別看主表,你去看附列資料1 在這里面有銷售額,你核對這個就行。
附表一是這樣的
五和13,這個就是你的收入價稅合計的。
核對一下就可大用不含稅的金額加上稅額。
那稅款為什么少了這么多呀?
你有一個勞務(wù)派遣差額交稅,不是嗎?就是收入減去成本,按照這個來交增值稅啊。
還是不明白呢老師,收入-成本 剩下的部分繳稅,16欄是不是7-9月應(yīng)納的稅款?開票系統(tǒng)的稅款是2828.7 16欄是2041.73 怎么不一樣呢?
16藍 那么寫了不含稅的銷售額。這個就是差額扣除的不含稅的銷售額,這個金額乘以5%就是稅額。
含稅的收入減含稅的成本,這個余額除以1.05乘以5%是你需要繳納的增值稅,這個會計算嗎?明白嗎?
老師,您看一下我算的三季度的收入,和會計填表的金額不一樣,我算的稅額高了 也不對
我算的金額多出來的24736 是專票+普票一塊開的,專票部分
專票的這些全部都是5%差額的嗎?
專票多出來的24736都是5%差額的,成本部分在普票上開出來的
這些是開1%的全額專票
你看一下他的記賬憑證,記賬憑證里面他是怎么填寫的。會不會有無票收入?
憑證在外賬會計那里,我不在我這里,發(fā)票是我開的,根據(jù)發(fā)票和賬面做賬,發(fā)票上的成本我全部做成工資給外賬會計
我看了和你統(tǒng)計那個申報表里面不一樣 沒法統(tǒng)計 看不到具體的數(shù)據(jù) 但是和申報的對 沒有問題
主表的稅額是填附表一自動帶出來的嗎?
對的,對的,是這么做的。