通過(guò)“其他應(yīng)付款”科目核算。
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財(cái)務(wù)打款,而且把對(duì)方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個(gè)勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費(fèi)通過(guò)農(nóng)民工工資做一部分,在的通過(guò)兩筆其他業(yè)務(wù)費(fèi)用做。 這種情況都是打電話把大概請(qǐng)況給我說(shuō),委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財(cái)務(wù)。 老師請(qǐng)問(wèn)這也到底該怎么辦啊!風(fēng)險(xiǎn)該如何考慮處理呢?
老師下午好,請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說(shuō)真實(shí)發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒(méi)報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
云南省羅平縣社保中心出納員史勇利用自己管理的7個(gè)銀行賬號(hào),在3年期間竊用社保資金196.57萬(wàn)元。曲靖市中級(jí)人民法院依法判處史勇有期徒刑15年,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元,繼續(xù)追繳未追回的贓款133.91萬(wàn)元。(1)自制假單據(jù)“自收自支”。2000年9月史勇大學(xué)畢業(yè)后分配到該縣社保中心負(fù)責(zé)開具住院醫(yī)療發(fā)票等工作。有一次同學(xué)聚會(huì),其他同學(xué)與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力的反差強(qiáng)烈地刺激了史勇,成為他日后犯罪的主要?jiǎng)右颉?002年8月自制收據(jù)收取當(dāng)?shù)鼐用竦淖≡褐委熧M(fèi)用1.38萬(wàn)元,但單據(jù)沒(méi)交給當(dāng)時(shí)的出納員。這樣,史勇以隱瞞收入不上交的方式貪污了數(shù)筆款項(xiàng)。(2)自己給自己劃支票。2003年1月,史勇任社保中心出納員,他再也用不著采用截流收入的方式作案了,而是通過(guò)私自購(gòu)買銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票,并偷蓋財(cái)務(wù)公章、開具現(xiàn)金支票、電匯等手段貪污公款,在自己管理的7個(gè)銀行賬戶中進(jìn)行了75次取款操作,共計(jì)盜用資金220萬(wàn)元,所開具的銀行結(jié)賬單據(jù)存根都被其燒掉或丟掉。其間,史勇還采用隱瞞支出、賬戶間相互拆補(bǔ)、串戶記賬等方式對(duì)其盜用的資金進(jìn)行了掩飾,并存入了部分現(xiàn)金彌補(bǔ)被其盜用的資金損失。2006年某單位向社保中心轉(zhuǎn)賬35
我們公司是科學(xué)儀器制造業(yè),法人是研究所的老師,專利是法人研究出來(lái)的,但是申請(qǐng)專利的時(shí)候因?yàn)樗谒锕ぷ?,所以這個(gè)專利他給所里了,現(xiàn)在專利屬于研究所,(這是一個(gè)我們法人研制出來(lái)的軟件系統(tǒng),是安在電腦上使用的,類似APP, 需要配合儀器實(shí)物連起來(lái)才能用的) 研究所授權(quán)十年使用權(quán)給他讓他開公司,現(xiàn)在在研發(fā)實(shí)物產(chǎn)品,現(xiàn)在買了各種原材料零件,進(jìn)行組裝實(shí)物,買的零件能記研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎? 什么時(shí)候記資本化支出 我認(rèn)為實(shí)物組裝起來(lái)也要申請(qǐng)專利,只不過(guò)現(xiàn)在還沒(méi)申請(qǐng),只申請(qǐng)了電腦上的軟件系統(tǒng)專利,學(xué)堂有的老師說(shuō) 我這是做實(shí)物,一律不讓做研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,買的零件到底應(yīng)該怎么做賬?
報(bào)關(guān)單里的全同協(xié)議編號(hào)寫錯(cuò)了,和前面已經(jīng)出過(guò)的一個(gè)相同會(huì)影響我出口退稅么
辦公室房租以前都是記到營(yíng)業(yè)費(fèi)用里的,總感覺(jué)怪怪的,這個(gè)月做賬我調(diào)了下,會(huì)導(dǎo)致第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用在利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了當(dāng)然不影響利潤(rùn)啥的哈管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用一增一減的事申報(bào)三季度財(cái)務(wù)報(bào)表上季度數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)費(fèi)用會(huì)負(fù)數(shù)還有啥關(guān)系啊
抖音主播一年收入50萬(wàn),按照個(gè)人提現(xiàn)還是從公司提現(xiàn),哪個(gè)更劃算?
公司租用個(gè)體戶的房產(chǎn)土地,成立公司,給個(gè)體戶付房租的時(shí)候,還有代扣代繳個(gè)稅嗎
小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,需要每月轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
幾年前公司有庫(kù)存入重復(fù)了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有核對(duì)實(shí)際庫(kù)存,公司就走無(wú)票收入消化的這部分虛增的庫(kù)存,但一直掛著應(yīng)付賬款,今年核對(duì)應(yīng)付款,才發(fā)現(xiàn)以前是多入庫(kù)存,多報(bào)收入,這個(gè)要怎么處理
購(gòu)買土地使用權(quán)繳納的印花稅計(jì)入什么科目
老師您好,麻煩問(wèn)一下2023年購(gòu)入500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)一次性加計(jì)扣除了,然后會(huì)計(jì)賬上也直接一次性計(jì)提了折舊,這個(gè)還需要再做處理嗎
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬(wàn),發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
不用通過(guò)專項(xiàng)應(yīng)付款做賬嗎
其實(shí)一樣的,都是負(fù)債類科目。
比如收了政府50萬(wàn),支出給農(nóng)林大學(xué)30萬(wàn),那剩下的20萬(wàn)需要做嗎,還是放在其他應(yīng)付款里頭
收的時(shí)候,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款/專項(xiàng)應(yīng)付款—人才發(fā)展專項(xiàng)資金 付給農(nóng)林大學(xué),借:其他應(yīng)付款/專項(xiàng)應(yīng)付款 —農(nóng)林大學(xué) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
剩下20萬(wàn)要作為收益了。
剩下20萬(wàn)就做營(yíng)業(yè)外收入是嗎
對(duì),剩下20萬(wàn)就做營(yíng)業(yè)外收入。
收的時(shí)候,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款/專項(xiàng)應(yīng)付款—人才發(fā)展專項(xiàng)資金 付給農(nóng)林大學(xué),借:其他應(yīng)付款/專項(xiàng)應(yīng)付款 —農(nóng)林大學(xué) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
對(duì),這樣做就是對(duì)的。