你好!這個(gè)可以不用。

暫估的收入未開具發(fā)票未收到款項(xiàng)需要填到增值稅申報(bào)表中的未開具發(fā)票里嗎。
請(qǐng)教,一般納稅人,異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅一般計(jì)稅項(xiàng)目要從預(yù)交轉(zhuǎn)出到未交增值稅吧?那簡(jiǎn)易計(jì)稅的異地項(xiàng)目需要轉(zhuǎn)出嗎?謝謝
我們是建筑公司,之前異地項(xiàng)目預(yù)繳有增值稅,這個(gè)月公司申報(bào)要交增值稅,但不是異地項(xiàng)目開出的發(fā)票,是另外的項(xiàng)目開出去的工程收入發(fā)票,那這個(gè)月申報(bào)的增值稅可以抵減之前異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅嗎?還是只有異地項(xiàng)目要交增值稅時(shí)才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
異地項(xiàng)目預(yù)交了增值稅,暫時(shí)未開票,需要做未開票收入嗎?
老師,做收入計(jì)入未開票收入時(shí)已經(jīng)做了應(yīng)交增值稅的分錄。開票時(shí)把未開票收入轉(zhuǎn)入開票收入,還需要在分錄體現(xiàn)應(yīng)交增值稅科目嗎?
老師,一般納稅人當(dāng)期沒有或者不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),還要不要是去做發(fā)票的勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)呢?
老師好,請(qǐng)問,關(guān)于光伏電站,如果小企業(yè)采用融資租賃(直租)和(回租)方式,會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理呢 直租開專票,開票金額(本金加利息) 回租開普票,開票金額(利息)
借 應(yīng)收票據(jù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這筆分錄對(duì)嗎,是發(fā)了貨沒收到票據(jù)的意思嗎
老師你好,請(qǐng)問跨年的和當(dāng)年的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,如何處理
老師,這個(gè)租賃公司融資租賃分錄實(shí)際工作中這么處理,賬務(wù)和稅務(wù)這一塊,
購(gòu)賣房屋付招標(biāo)代理費(fèi)35萬(wàn),如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以開3點(diǎn)和13點(diǎn),導(dǎo)入開票13點(diǎn)稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點(diǎn)就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負(fù)數(shù),所得說收入為負(fù)數(shù)了,申報(bào)表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費(fèi)品同時(shí)收取的包裝物租金是屬于價(jià)外費(fèi)用,怎么理解這個(gè)是價(jià)外費(fèi)用呀?這個(gè)不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價(jià)外費(fèi)用,對(duì)嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎

