你好,需要計入其他業(yè)務(wù)收入,核算增值稅
老師,你好,我們公司是服務(wù)公司,主辦方找到我們來辦會,我們公司找酒店,場地,找廣告公司制作會議資料等,組織會議,并且這一切的費用由我們公司來支付,我們通過收取參會的人每人繳納500元的參會費用,來作為收入。想問下老師,我們公司能給參會人員開會務(wù)費發(fā)票么?我們公司營業(yè)執(zhí)照上面有會議及展覽服務(wù)這項。還是只能開會議服務(wù)呢?
老師,我們給客戶開具會議費發(fā)票。我們支出有場地租賃費,酒水,餐費,請問這些進入什么科目?
老師,有個問題要請教您,我們公司組織一天經(jīng)銷商會議,會議后舉辦團建活動,會議和團建活動中發(fā)生的所有費用都可以做到管理費用-會務(wù)費嗎?會務(wù)費報銷的資料:會議通知、會議記錄、會議簽到表、和發(fā)生各項費用的發(fā)票及支付憑證
我們公司是會展服務(wù)的,每年都在各個城市舉辦會議,然后邀請客戶,專家來參加會議,收取展位費,培訓(xùn)費之類的,邀請的專家要支付講課的費用,應(yīng)該計入什么科目,還有為專家支付的餐費住宿費以及交通費計入什么科目,怎么做賬?
請問,我們公司組織了所有客戶參加會議,主要就是兩天培訓(xùn)和一天旅游,給客戶收了一些費用(食宿和旅游費)交給我們,我們公司統(tǒng)一結(jié)賬,這筆費用怎么入賬呢,按收入還是預(yù)收的錢做賬呢?
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款