所得稅 開(kāi)的啥業(yè)務(wù)的

企業(yè)所得稅季度報(bào)時(shí)有的老師告訴我可以填利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù),但是有一個(gè)問(wèn)題啊如果之前幾個(gè)季度都是盈利的,我填本年累計(jì)金額不是要把前兩個(gè)季度的稅又要再交一遍嗎?
老師您好,我們小規(guī)模公司,2020年第2、3季度都產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,然后當(dāng)時(shí)交的時(shí)候跳出來(lái)的可以延緩交稅,也就是21年1月交,但是我現(xiàn)在教的時(shí)候之前2、3季度的數(shù)字沒(méi)出來(lái),因?yàn)槲覀兊谒募径葲](méi)有收入,就光只有成本。這個(gè)該怎么交呢
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模公司,老板不會(huì)做帳,一到三季度,企業(yè)所得稅,他只是填寫(xiě)了季度收入數(shù),成本隨便估寫(xiě)了一個(gè),每季度都交點(diǎn)所得稅,現(xiàn)在把之前的成本費(fèi)用票都拿給我了,要我第四季度把之前的賬都做了,可之前的收入,成本,利潤(rùn)和我做的肯定不一樣,這樣的企業(yè)我能接受嗎?我該怎么做賬?
老師 你好 我想問(wèn)一下我們公司是小規(guī)模納稅人 是季度報(bào)稅,因?yàn)楝F(xiàn)在有些原因 只有收入沒(méi)有成本 那么每個(gè)月結(jié)賬 就會(huì)顯示 本年利潤(rùn)在貸方 那我不是季度報(bào)稅嗎 我六月份做只做一個(gè)暫估成本就可以嗎 還是說(shuō)需要每個(gè)月都得做個(gè)暫估成本啊
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧](méi)有成本 然后我上季度暫估成本了18萬(wàn) 后來(lái)又把成本沖紅了 然后我這個(gè)季度收入是9萬(wàn) 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會(huì)有利潤(rùn)總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤(rùn)表顯示就是年度營(yíng)業(yè)成本180000 那我這個(gè)季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬(wàn)嗎
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線(xiàn)下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
那之前暫估 后又沖銷(xiāo)的 成本 還會(huì)累積到最后一個(gè)季度交增值稅嗎
增值稅季度30萬(wàn)普通發(fā)票不需要繳納的。
不是技術(shù)培訓(xùn)的,不需要交印花稅,只需要交一個(gè)企業(yè)所得稅。
那之前暫估 后又沖銷(xiāo)的 成本 還會(huì)說(shuō)今年的 成本無(wú) 那到最后一個(gè)季度交企業(yè)所得稅 會(huì)是前幾個(gè)季度加在一起嗎
對(duì)的,是的,因?yàn)樗歉鶕?jù)年累計(jì)來(lái)算的,會(huì)給你累計(jì)的。
可是它不是一個(gè)季度交一次企業(yè)所得稅嗎
是的,但是根據(jù)年累積的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算
就是不含稅的收入??0.25是嗎
你好,小型微利企業(yè)5%年累計(jì)的利潤(rùn)*5%。
可是我每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的 系統(tǒng)自帶是0.25啊
小型微利企業(yè)十三行增加一行在這里舔血減免的20%不就是5%