你好,同學 這個購買就送出的話,一般不會申報個稅,計入銷售費用業(yè)務招待費
中秋節(jié)贈送了一些自制的產(chǎn)品給客戶,而且是個人客戶,作為贈出企業(yè),我是要代扣代繳個人所得稅的,按照偶然所得稅目征收。有沒有老師可以告訴我,怎么樣在自然人稅收管理系統(tǒng)申報???
老師,1、端午節(jié),中秋節(jié)發(fā)給員工的禮品,實務中按照公允價值并入工資薪金繳納個稅嗎?2、送給客戶的禮品,實務中按照偶然所得,代扣代繳個稅嗎?借:營業(yè)外支出,貸:應交稅費-應交個人所得稅
老師,如果我們公司給客戶送禮是手機之類的,正常要申報個稅,這個按什么申報?
老師,公司給客戶送的禮品如果有手機,申報個稅的時候按照偶然所得嗎?也要有個人明細申報的嗎
送禮給客服要按偶然所得交個稅,但是老板不會告訴了客戶的電話號碼身份證的,怎么辦。一問老板,就說交什么個稅呀,別多事找事怎么辦?后來我查看了,有偶然所得,匯總申報這個功能,由于賬是外賬做的,我沒有權限看,老師能幫個截圖給我看下偶然所得匯總申報這個界面嗎?
借: 管理費用--社保 2000,貸:應付職工薪酬-社保2000,借:應付職工薪酬---社保2000,其他應收款500,貸:銀行存款2500,請問這些分錄怎么填列現(xiàn)金流量表?請寫明填列哪一類和金額,謝謝
老師,零售業(yè)結業(yè)做稅務注銷,資產(chǎn)負債表科目余額,存貨17485,應付賬款15179,未分配利潤2305,應該怎樣做分錄沖平才能提交稅所?具體分錄是
借: 管理費用--社保 2000,貸:應付職工薪酬-社保2000,借:應付職工薪酬---社保2000,其他應收款500,貸:銀行存款2500,請問填入支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金支出是2500元嗎?
小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn),辦公樓和機器設備,怎么交稅?計稅依據(jù)?
老師你好,外賬工作內(nèi)容都有那些
稅收稅收編碼3502后面幾個0?
老師我用的財務軟件做賬有8個月了,但一直在購進原材料和庫存商品時都沒有設數(shù)量加單位,我現(xiàn)在加上可以嗎
收到的其他公司轉(zhuǎn)來的往來款計入現(xiàn)金流量表哪一類
老師,公司員工有其他經(jīng)營所得,公司需要交稅嗎?還是這個員工要交什么稅
老師好,我公司稅控盤注銷了,現(xiàn)在開票是在電子稅務局上開票,之前的稅控盤服務費現(xiàn)在還在繳納,說是開票有任何問題咨詢12366都是轉(zhuǎn)接他們服務,一年費用400., 對方給開票注明會員費,這個費用還能抵扣增值稅嗎?
不申報個稅嗎
業(yè)務招待費,一般是不申報個稅的,這個正常的業(yè)務
我前兩天提問還有老師回復要申報,老師您要不在確認一下呢
學員,你看老師截圖,也是不用 老師現(xiàn)在的公司,深圳的,發(fā)生的業(yè)務招待費也是沒有扣繳個稅的,老師跟當?shù)囟悇站执_認過; 如果同學,不放心,可以跟當?shù)囟悇站蛛娫挻_認一下,比較保險起見
但是手機這些好多都說要申報的
申報的話,肯定沒問題 但是招待費確認不用申報,不然企業(yè)客戶很多,個稅系統(tǒng)每期維護好多員工;而且這個是跟企業(yè)日常銷售綁定的,日常經(jīng)營,