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老師,請(qǐng)問(wèn)一下商貿(mào)公司一般納稅人銷項(xiàng)小于勾選的進(jìn)項(xiàng)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi),帳務(wù)怎么處理?謝謝

2023-11-27 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-27 12:10

同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,正常做就行

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同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,正常做就行
2023-11-27
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-12
您好!小規(guī)模有銷無(wú)進(jìn)有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
2022-10-10
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交增值稅 借 銷項(xiàng)? ? 貸進(jìn)項(xiàng)? 未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)? ?不需要作分錄
2023-08-10
一、未進(jìn)行納稅申報(bào) 如果還未進(jìn)行當(dāng)月的納稅申報(bào),可以采取以下措施: 登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)。 進(jìn)入?“抵扣勾選”?模塊下的?“發(fā)票抵扣勾選”?或?“發(fā)票批量抵扣勾選”?頁(yè)面,找到已勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票記錄。 選中這些誤勾選的發(fā)票,點(diǎn)擊?“撤銷勾選”?按鈕,將這些發(fā)票的勾選狀態(tài)撤銷。這樣在當(dāng)月申報(bào)時(shí),這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不會(huì)參與抵扣計(jì)算。 二、已進(jìn)行納稅申報(bào) 如果已經(jīng)進(jìn)行了當(dāng)月的納稅申報(bào): 向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況。 可以通過(guò)書面說(shuō)明或前往辦稅服務(wù)廳與稅務(wù)人員溝通,解釋誤勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況,并咨詢具體的處理方法。 可能的處理方式: 在后續(xù)有銷項(xiàng)稅額的月份進(jìn)行調(diào)整。如果后續(xù)月份產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅額,可以在申報(bào)時(shí)適當(dāng)控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選抵扣數(shù)量,以避免出現(xiàn)大量留抵稅額或因前期誤勾選導(dǎo)致不合理的抵扣情況。同時(shí),在與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通并確認(rèn)后,按照其指導(dǎo)進(jìn)行操作。
2024-09-05
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