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老師好,去年有個(gè)項(xiàng)目10 萬(wàn)元,因?qū)Ψ經(jīng)]開票,按合同金額暫估的成本做賬了,后來對(duì)方只開了7萬(wàn)4的發(fā)票,匯算清繳因發(fā)票未回做調(diào)增了2萬(wàn)6,繳納了企業(yè)所得稅,后來因?qū)Ψ焦靖傻牟恍?,剩下活不要?duì)方干了,賬上還掛著2萬(wàn)6,怎么處理?

2023-11-26 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-26 16:54

你把這個(gè)剩下的給他做沖出來就可以,當(dāng)時(shí)的話賬上掛著26000,你確認(rèn)的是10萬(wàn),把它對(duì)應(yīng)的10萬(wàn)的那個(gè)金額對(duì)應(yīng)的科目把這個(gè)26000做反沖。

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快賬用戶8391 追問 2023-11-26 16:56

這2萬(wàn)6已經(jīng)做了成本交了稅的

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快賬用戶8391 追問 2023-11-26 16:56

后面附什么憑證?

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齊紅老師 解答 2023-11-26 17:01

啊,這樣就完了同學(xué),因?yàn)槟壳霸诓榈木褪窃鲋刀惻c所得稅不符的,好多公司被查.如果你開發(fā)票了,就不能所得稅前調(diào)回來了,你現(xiàn)在不說也沒事但是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)會(huì)讓你被稅的

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你把這個(gè)剩下的給他做沖出來就可以,當(dāng)時(shí)的話賬上掛著26000,你確認(rèn)的是10萬(wàn),把它對(duì)應(yīng)的10萬(wàn)的那個(gè)金額對(duì)應(yīng)的科目把這個(gè)26000做反沖。
2023-11-26
業(yè)務(wù)取消了,就把原來那個(gè)分路紅沖就行。
2023-10-16
對(duì)的,沒錯(cuò)的就是這么做的。
2024-01-04
同學(xué)你好 借:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估應(yīng)付款科目) 600,000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 600,000 借:遞延所得稅資產(chǎn) 300,000 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 300,000
2024-04-12
你好,稅率變?yōu)?%,那納稅的金額變大是正常的
2022-04-09
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