企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是企業(yè)的收入減去相關(guān)成本和費(fèi)用后的利潤(rùn)。因此,即使您每天都寫(xiě)收據(jù)入賬并抵扣企業(yè)所得稅,這些收據(jù)并不能完全代替發(fā)票來(lái)證明您的營(yíng)業(yè)收入和支出情況。 如果您想避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并確保您的企業(yè)所得稅計(jì)算正確,建議您在支付裝卸工的費(fèi)用時(shí),要求他們提供正規(guī)的發(fā)票作為憑證
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開(kāi)洗滌劑可以嗎
給客戶買(mǎi)水果,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該計(jì)什么科目?
財(cái)務(wù)咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開(kāi)具的發(fā)票是咨詢服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下我 23 年拿到的中級(jí)(22 年考的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和經(jīng)濟(jì)法,23 年考的財(cái)管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過(guò),怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問(wèn)下,公司銷(xiāo)售電瓶車(chē)開(kāi)出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國(guó)家補(bǔ)貼發(fā)下來(lái),這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個(gè)法定代表人更換后也是一個(gè)法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報(bào)呢?
付款給丙方,甲方會(huì)給乙方報(bào)銷(xiāo),作為乙方會(huì)計(jì)這個(gè)賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入怎么填?報(bào)稅表上怎么填?,謝謝老師
小規(guī)模,商貿(mào)企業(yè),贈(zèng)送個(gè)人客戶產(chǎn)品一套,成本 800,銷(xiāo)售價(jià) 1000,如何賬務(wù)處理?所得稅如何處理?
主要就是他們不愿意開(kāi)票,不愿意交稅,五百五收據(jù)一個(gè)人一個(gè)月可以開(kāi)多少可以企業(yè)所得稅稅前扣除這個(gè)有沒(méi)有規(guī)定
零星支出的話一個(gè)月一個(gè)企業(yè)收不能超兩萬(wàn)
就是2萬(wàn)的收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,可以直接企業(yè)所得稅稅前扣除,一個(gè)人一個(gè)月可能開(kāi)好幾次裝卸費(fèi),但是一次都沒(méi)超過(guò)500元,也是可以正常稅前扣除的嗎
零星支出有要求的 勞務(wù)費(fèi)不是零星支出呀 這個(gè)勞務(wù)費(fèi)必須要有發(fā)票
我們企業(yè)基本都是無(wú)票收入,客人都是個(gè)人他們不需要發(fā)票,我長(zhǎng)期稅務(wù)申報(bào)無(wú)票收入會(huì)不會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn),需不需要把這些無(wú)票收入都開(kāi)成發(fā)票申報(bào)
同學(xué)你好 這個(gè)有可能哦
那我需要全部都開(kāi)成發(fā)票嗎?
只要當(dāng)?shù)囟惥衷试S報(bào)未開(kāi)票收入就可以