同學(xué),你好 可以紅沖 賬的話,做一張一摸一樣的負(fù)數(shù)分錄,再做一張正數(shù)分錄

老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下,客戶說(shuō)普通發(fā)票要開(kāi)公司的,但是在4月份時(shí)已經(jīng)開(kāi)了個(gè)人的,稅也交了,那還是紅沖重開(kāi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,客戶說(shuō)普通發(fā)票要開(kāi)公司的,但是在4月份時(shí)已經(jīng)開(kāi)了個(gè)人的,稅也交了,那還是紅沖重開(kāi)嗎,紅沖還一張付負(fù)數(shù),怎么開(kāi)
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


一般那稅人的開(kāi)的普票需要弄申請(qǐng)表嗎
具體全部怎么操作麻煩老師說(shuō)一下
一般那稅人的開(kāi)的普票需要弄申請(qǐng)表嗎 不需要的
同學(xué),你好 銷售方直接在開(kāi)票軟件里開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新開(kāi)具正確的發(fā)票
1.直接開(kāi)具紅字發(fā)票在開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票對(duì)吧,2.做賬就做一張之前錯(cuò)的憑證紅字,在做一張我現(xiàn)在重新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票的憑證是嗎,還有請(qǐng)問(wèn)一下之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票需要從那個(gè)月份的發(fā)票抽出來(lái)嗎,從對(duì)方拿回來(lái)的錯(cuò)的第二聯(lián)發(fā)票怎么放,3.申報(bào)誰(shuí)怎么報(bào),負(fù)數(shù)的發(fā)票收入填在哪里
同學(xué),你好 1.是的 2.是的,不用抽,從對(duì)方拿回來(lái)的錯(cuò)的第二聯(lián)發(fā)票和開(kāi)具的紅字發(fā)票放在一起 3.開(kāi)具發(fā)票的人申報(bào),負(fù)數(shù)和正數(shù)合并申報(bào)
你的意思是申報(bào)不需要提現(xiàn)紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)是吧,比如說(shuō)我這個(gè)月正常銷售收入是10000,增值稅100,紅字發(fā)票收入-100,稅-10,藍(lán)字發(fā)票收入100,稅10,收入10000-100+100=10000,稅100-10+10=100,申報(bào)時(shí)只需要填一個(gè)欄目銷售收入10000,稅100,就行嗎,不需要提現(xiàn)紅字發(fā)票的-10
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我合同跟甲簽的,款是轉(zhuǎn)給乙的(代付)可以嗎
同學(xué),你好 三方協(xié)商一致是可以的
協(xié)商一致是口頭協(xié)商的可以嗎
同學(xué),你好 不可以的
那讓跟我簽約的甲方協(xié)議中委托乙的代收協(xié)議可以嗎
讓甲方寫(xiě)一張委托乙代收協(xié)議可以嗎
同學(xué),你好 嗯,可以的
還有買方是個(gè)人的,買了東西結(jié)算單是甲,付款銀行戶名是乙,這樣可以嗎
同學(xué),你好 有說(shuō)明是可以的
只在他銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)備注代甲付款可以嗎
同學(xué),你好 這個(gè)不太可以
稅務(wù)上不承認(rèn)
同學(xué),你好 證明效力很低