是其他應(yīng)收款-人名
老師,付備用金是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 收回備用金是用報(bào)銷費(fèi)用兌的,貸方是其他應(yīng)付款 那借方是什么科目呢?
備用金報(bào)銷時(shí)貸方科目是其他應(yīng)收款嗎?月初再轉(zhuǎn)入備用金,借方還需要做其他應(yīng)收款嗎?
請(qǐng)問,應(yīng)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款的二級(jí)科目必須是個(gè)人或者單位名稱嗎
老師好,請(qǐng)問費(fèi)用報(bào)銷和提取備用金用其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款科目嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款的金額,是不是應(yīng)該拿科目余額表中其他應(yīng)收款+其他應(yīng)付借方-其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備
老師,從哪里可以導(dǎo)出序時(shí)賬啊。序時(shí)賬是啥不清楚啊,平常用的都是總賬,明細(xì)賬、科目余額啊沒見過這個(gè)序時(shí)賬啊
年度匯算清繳需要補(bǔ)稅,調(diào)整未分配利潤(rùn)后,那7月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要調(diào)整期初數(shù)據(jù)?如果需要調(diào)整,那跟4月的季報(bào)就不一致了,怎么辦?
老師,公司借款利息收入需要開發(fā)票嗎?這不是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)
匯算清繳24年年度房租84萬,個(gè)人房東,只開了30萬發(fā)票,54萬做的無票費(fèi)用,現(xiàn)在納稅調(diào)增是在哪個(gè)表里填,
老師,固定資產(chǎn)折舊是按價(jià)稅合計(jì)金額計(jì)提,還是按不含稅價(jià)格計(jì)提入賬
老師好,補(bǔ)申報(bào)去年的個(gè)稅,會(huì)占用工人今年的工資減稅額度嗎,怎么挽救
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
好的,知道了
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