對的,是的,是這么做的。
代繳電費(fèi)時;借:其他應(yīng)收款.貸:現(xiàn)金、收到還款時:借:銀行存款或金、貸:其他應(yīng)收賬款可以用其他應(yīng)收款這個科目嗎?還是用應(yīng)收賬款這科目?哪個合適?
老師,付備用金是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 收回備用金是用報銷費(fèi)用兌的,貸方是其他應(yīng)付款 那借方是什么科目呢?
老師,給公司領(lǐng)導(dǎo)備用金怎么入賬? 借:其他應(yīng)收款-備用金 貸:銀行存款 以后報銷把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)平是嗎?
備用金報銷時貸方科目是其他應(yīng)收款嗎?月初再轉(zhuǎn)入備用金,借方還需要做其他應(yīng)收款嗎?
請教老師,從公戶理轉(zhuǎn)賬給個人賬戶,作備用金。分錄是這樣寫嗎?借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀存 報銷時,借:x x 費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款-備用金
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺發(fā)動機(jī)總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
比如說月初拿了5000做備用金,就做借:其他應(yīng)收款:5000元,貸:銀行存款:5000元;然后月底報銷時就做:借:管理費(fèi)用3355.7元,貸:其他應(yīng)收款:3355.7元,再下個月初補(bǔ)齊5000元,又打了3355.7元的備用金,這時是不是又要做:借:其他應(yīng)收款:3355.7元,貸:銀行存款:3355.7元
你好是的,是這么做的。
這樣做是不是對的呀?
好的,謝謝老師?
不用客氣,工作愉快。