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老師請問下我們應該怎樣做賬,我們是首龍公司,江陰公司幫仙潭酒廠付的貨款,應該怎樣寫會計分錄?

老師請問下我們應該怎樣做賬,我們是首龍公司,江陰公司幫仙潭酒廠付的貨款,應該怎樣寫會計分錄?
老師請問下我們應該怎樣做賬,我們是首龍公司,江陰公司幫仙潭酒廠付的貨款,應該怎樣寫會計分錄?
2023-11-22 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-22 15:48

你好,是把收到的票據(jù),背書轉(zhuǎn)讓了嗎??

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快賬用戶7004 追問 2023-11-22 15:49

是的,我們轉(zhuǎn)給江陰公司,江陰公司幫仙潭酒廠付的貨款

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齊紅老師 解答 2023-11-22 15:50

你好 收到票據(jù)的時候,借:應收票據(jù),貸:應收賬款 背書轉(zhuǎn)讓的時候,借:應付賬款,貸:應收票據(jù)

頭像
快賬用戶7004 追問 2023-11-22 15:52

是山陰公司幫仙潭酒廠付給我們公司的貨款

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:53

請看我們對話,具體是什么情況呢??

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你好,是把收到的票據(jù),背書轉(zhuǎn)讓了嗎??
2023-11-22
背書支付 借:應付賬款 貸:應收票據(jù) 收回貨款 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款
2023-11-22
你好,借應收,貸主營業(yè)務(wù)收入 應交增值稅
2021-05-26
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應交稅費。
2024-01-04
借應付賬款貸營業(yè)外收入。
2022-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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