同學(xué)你好,這種情況下的其他應(yīng)收款,在合并報(bào)表中,直接列示就可以了,因?yàn)椴皇莾?nèi)部交易,所以不涉及抵消。
老師,您好!我老板有A和B兩個(gè)公司,B公司沒(méi)有現(xiàn)金,A公司代B公司付股東分紅現(xiàn)金1萬(wàn)元,付款申請(qǐng)單是在A公司入賬,借其他應(yīng)收款-B公司,貸現(xiàn)金。那B公司用怎么入賬呢?謝謝!
老師吸收合并前有A公司:其他應(yīng)付款B-100 B公司:其他應(yīng)收款A(yù)-100; 吸收合并后這兩個(gè)科目如何處理
A公司其他應(yīng)收款B公司1200萬(wàn),其他應(yīng)付款B公司280萬(wàn),B公司其他應(yīng)付款A(yù)公司1200萬(wàn),其他應(yīng)收款A(yù)公司280萬(wàn),A與B公司年底其他應(yīng)收款有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,請(qǐng)問(wèn)老師,合并報(bào)表怎么做?
A公司在2017.1.1年花1000萬(wàn)買(mǎi)入30%B公司股份,B公司公允價(jià)值3000萬(wàn),B公司2017凈利潤(rùn)100,其他綜合收益100,其他資本公積100。 B公司2018年凈利潤(rùn)100,其他綜合收益100,其他資本公積100,A公司2018.12.31追加投資3000萬(wàn),控股到達(dá)80%。 問(wèn):追加投資當(dāng)日個(gè)別報(bào)表和合并報(bào)表調(diào)整分錄? 老師幫我看看分錄怎么寫(xiě)
A 公司控股 B 公司,B 公司對(duì)某公司有其他應(yīng)收款 100 萬(wàn),在 AB 合并報(bào)表層面,這個(gè)其他應(yīng)收款怎么體現(xiàn)?謝謝!
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過(guò)了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢(qián)的印花稅,提交后沒(méi)看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車(chē)的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎