你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

某公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,20**年度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);請根據(jù)下面發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制對應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄: 1、銷售給客戶一批生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100 000元,增值稅額為13 000元,該批生產(chǎn)設(shè)備成本為74 000元。收到價(jià)稅款存入銀行。生產(chǎn)設(shè)備已交付給客戶,客戶已取得生產(chǎn)設(shè)備的控制權(quán)。丁公司為增值稅一般納稅人。 2、銷售給A企業(yè)服裝一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為300 000元,增值稅額為39 000元。合同約定銷售商品價(jià)款采用匯票結(jié)算,收到A企業(yè)開出并承兌的銀行承兌匯票,金額為339 000元。該批服裝已交付給A企業(yè),A企業(yè)以取得服裝的控制權(quán)。 3、出售一批前購入的生產(chǎn)用原材料,取得銷售收入60 000元,收取增值稅額7 800元,收到價(jià)稅款存入銀行,原材料已交付給客戶,客戶取得其控制權(quán)。該批原材料的采購成本為52 000元。 4、銷售丙商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100 000元,增值稅稅額為13 000元,貨款暫未結(jié)算。客戶收到商品后發(fā)現(xiàn)其部分質(zhì)量不合格,雙方協(xié)議在價(jià)格上給予10%的折讓,并結(jié)清其余價(jià)稅款。 (1)銷售商品時(shí)賬務(wù)處理: (2)結(jié)清價(jià)款時(shí)賬務(wù)處理: 5、發(fā)現(xiàn)上月銷售甲商品一批,售價(jià)30 000元,增值稅為3 900元,款項(xiàng)未收,甲商品成本19 000元,因該批商品因質(zhì)量問題被退回。 6、委托卓越公司銷售乙產(chǎn)品2000件,合同約定卓越公司應(yīng)按每件100元對外銷售,本公司按售價(jià)的10%向卓越公司支付代銷手續(xù)費(fèi),產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,按上個(gè)月庫存商品賬單上單位成本60元出庫。
1.(1)采用商業(yè)匯票結(jié)算方式銷售A產(chǎn)品一批,銷售收入5 000 000元,增值稅稅率為13%,開出增值稅專用發(fā)票,并已收到承兌的商業(yè)匯票。該批A產(chǎn)品實(shí)際成本為1000 000元。 (2)采用支票結(jié)算方式銷售原材料一批,價(jià)款100 000元(不含增值稅),實(shí)際成本60 000元,適用的增值稅稅率為13%,已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)已存入銀行。 (3) 轉(zhuǎn)讓-項(xiàng)技術(shù)專利使用權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入100 000元,款項(xiàng)已存入銀行,開具的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為6000元,同時(shí)以現(xiàn)全支付該項(xiàng)技術(shù)專利使用權(quán)的咨詢費(fèi)1500元。 要求:編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 2.某工業(yè)企業(yè)銷售- -批產(chǎn)品,采用分期收款結(jié)算方式,全部價(jià)款為20萬元(不含稅) ,增值稅稅率為.13%,成本價(jià)為18萬元,分3期收款。按合同約定第1期收取款項(xiàng)的40%,以后2期各收取30%,產(chǎn)品已發(fā)出。 要求:編制發(fā)出產(chǎn)品和收回第1期款項(xiàng)的分錄。
隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,開具增值稅普通發(fā)票一張,金額為1017元,款項(xiàng)已收到。從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30000元,稅款為900元,發(fā)票已認(rèn)證。求進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額
1.祥源制造廠為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(5)銷售售產(chǎn)品取得銷售額500000元,按規(guī)定收取增值稅額為65000元,開其增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已收到存入銀行。(6)隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,開具增值稅普通發(fā)票一張,金額為1017元,款項(xiàng)已收到。(7)將自產(chǎn)產(chǎn)品對外投資,產(chǎn)品實(shí)際成本為65000元,適用增值稅稅率為13%,開具增值稅專用發(fā)票一張,該產(chǎn)品無市場參考價(jià)格。(8)工廠以自產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本廠職工,該批產(chǎn)品實(shí)際成本為60000元,市場不含稅售價(jià)為66000元,適用增值稅稅率為13%,未開具發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料編制祥源制造廠的會(huì)計(jì)分錄。
(1)銷售產(chǎn)品取得銷售額 500 000 元,按規(guī)定收取增值稅額為 65 000 元,開具增值稅專用發(fā)票 5張,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 (2)隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,開具普通發(fā)票一張,金額 1 017元,款項(xiàng)已收到。(3)將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品送給某災(zāi)區(qū),作為抗洪救災(zāi)物資。該批產(chǎn)品按售價(jià)計(jì)算金額為 80 000 元,其實(shí)際成本為 60 000 元,增值稅適用稅率為 13%,未開具發(fā)票。這幾題的會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊?
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價(jià)征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個(gè)從租還要填嗎
應(yīng)收未收租賃費(fèi)時(shí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,發(fā)票沒有開,稅計(jì)入什么科目?與納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間一致嗎?
問一下購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細(xì)嗎,
老師,私人借款給公司賬務(wù)該怎么處理
老師:23年夠入的機(jī)器進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,25月10月份當(dāng)廢鐵賣了,稅務(wù)報(bào)不開票銷售,那機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?
師我怎么根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表來做現(xiàn)金流量表呢,有什么表格可以用不,這做貸款然后攢數(shù)據(jù)真的挺難, 郭老師如果當(dāng)年企業(yè)含稅收入是7700萬,利潤表里的收入是7700/1.09=7064.22萬,然后現(xiàn)金流量表里的銷售產(chǎn)成品,商品,提供勞務(wù)那欄我寫的7700萬沒問題吧,就是收了7700萬 老師給我來個(gè)現(xiàn)金流量表帶公式的模板表格,這個(gè)我只能按資產(chǎn)負(fù)債表來做現(xiàn)金流量表了,老師有什么好的方法吧 Youxiang,987382313
餐飲業(yè)的,有在餓了么和美團(tuán)外賣上的單子,報(bào)收入,我們應(yīng)該報(bào)平臺(tái)扣完稅點(diǎn)和提成實(shí)際返回的金額,還是平臺(tái)上顯示的要求顧客支付的金額
公司收到了財(cái)付通支付的一筆幾十萬的款項(xiàng) 該怎么入賬
有沒有在工作中不被領(lǐng)導(dǎo)罵的人呢
老師您好,想問一下,公司自己研發(fā)的設(shè)備怎么做賬


1借銀行存款565000 貸主營業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅65000
2借銀行存款1017 貸其他業(yè)務(wù)收入900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅117
3借營業(yè)外支出70400 貸庫存商品60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10400
(1) 4 日,購入材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 200 000 元,增值稅額為 26 000元,發(fā)票等結(jié)算憑證已經(jīng)收到,貨款已通過銀行匯票支付,材料已驗(yàn)收入庫。 (2) 7 日,接受捐贈(zèng)材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 30 000 元,增值稅額為3 900元,發(fā)票等結(jié)算憑證已經(jīng)收到,材料已驗(yàn)收入庫。 (3) 15 日,購進(jìn)材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 000 元,增值稅額為 13 000 元。雙方商定采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式支付貨款,付款期限為 3個(gè)月。材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫,已開出承兌商業(yè)匯票。
那老師,根據(jù)這兩個(gè)資料,算出應(yīng)繳納的增值稅額和分錄,應(yīng)該怎么編制呢
新問題請從新提問一下
好的,謝謝
不客氣祝你工作進(jìn)步