你好,這個(gè)你記住到管理費(fèi)用了就不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了
技術(shù)服務(wù)費(fèi)的問(wèn)題 1、進(jìn)項(xiàng)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)用 2、銷項(xiàng)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)用 其中,進(jìn)項(xiàng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用怎么做賬? 是做費(fèi)用處理,還是做成本處理?該如何做賬呢? 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有:技術(shù)服務(wù)內(nèi)容,另外,稅務(wù)局也評(píng)定可開(kāi)6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票。
我們銷售商品時(shí)產(chǎn)生了現(xiàn)金折扣,怎么做賬務(wù)處理呢? 是不是 1 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 2 借 銀行存款 銷售費(fèi)用 現(xiàn)金折扣 貸應(yīng)收賬款
老師,我們科技公司給別人提供技術(shù)服務(wù)的收入確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主管業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增銷項(xiàng),成本 結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理呢
(1)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(2)對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
假設(shè)公司小規(guī)模是從事軟硬件銷售和服務(wù)的,銷售發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),采購(gòu)發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)。 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?以下分錄對(duì)嗎 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市付給對(duì)方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說(shuō)明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開(kāi)反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒(méi)有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來(lái)不及,6月份有銷售額12萬(wàn)(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),稅管員說(shuō)下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬(wàn)?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請(qǐng)問(wèn)一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒(méi)有寫(xiě)付款時(shí)間,只寫(xiě)了日期3年的
老師,請(qǐng)問(wèn)下長(zhǎng)投中不管合并不合并,雙方有往來(lái)款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來(lái)應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長(zhǎng)投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺(jué)得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級(jí)率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購(gòu)買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來(lái)當(dāng)成資本成本 試著太暈了
技術(shù)服務(wù)費(fèi)在納稅申報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表里面填到辦公費(fèi)里面嗎?
對(duì)的 就是填到辦公費(fèi)的
但是實(shí)在銷售給客戶 這服務(wù)費(fèi)是成本呀 可以再購(gòu)進(jìn)是借:庫(kù)存商品嗎? 因?yàn)槲夜炯夹g(shù)服務(wù)費(fèi)很多 入管理費(fèi)用是不是不合適
那你可以計(jì)入成本也沒(méi)問(wèn)題
購(gòu)進(jìn)分錄 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 分錄對(duì)嗎?
如果你沒(méi)有付錢的話就是這么做賬
老師 我收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 直接做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 可以嗎? 開(kāi)出技術(shù)服務(wù)發(fā)票 分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——服務(wù)費(fèi) 銷項(xiàng) 這樣可以嗎? 經(jīng)過(guò)庫(kù)存商品 覺(jué)得還是不對(duì)呢? 因?yàn)榉?wù)費(fèi)又不是商品 對(duì)嗎?
你這么做就可以不用接入到庫(kù)存商品的
這樣的做法可以嗎? 但是軟件成本是直接結(jié)轉(zhuǎn)的 我這樣手動(dòng)錄入不知道會(huì)使軟件沖突嗎?
不知道你的軟件咋設(shè)置的? 但是做賬 這么做的