您好,對的,這個應該A和B也有申報的
老板有兩個公司,A公司是一般納稅人企業(yè),B公司為小規(guī)模納稅人企業(yè),B公司也是A公司的股東之一,A公司的經(jīng)營范圍有床墊生產(chǎn)但沒有銷售,B公司可以銷售但不能生產(chǎn),目前都是A公司進原料生產(chǎn),成品以B公司銷售,貨款也會轉(zhuǎn)一部分給A公司,那么A公司要開發(fā)票給B公司嗎,開什么項目
同一個營業(yè)地址同一個法人,A是制造廠個人獨資企業(yè),B是貿(mào)易公司是有限公司,A生產(chǎn)出坯布,A給B開具發(fā)票,有真實的業(yè)務往來,請問這種情況有什么涉稅風險嗎?
你好老師,自己家有兩家公司,都說工廠,我直接簡稱A公司和B公司。 以A公司的名義做外貿(mào)出口,將A公司和B公司的產(chǎn)品都統(tǒng)一在A公司賣。 兩家公司都是同一個老板,財務是各自獨立的,生產(chǎn)的產(chǎn)品又是不同的。但是生產(chǎn)車間又是放在一個園區(qū)里面。 A公司會用到部分B公司的產(chǎn)品用于組裝后才能出口,B公司本身的產(chǎn)品無需組裝可以直接出口。 那么我以A公司的名義直接出口B公司的產(chǎn)品,是否能退稅,該如何操作才能退稅。
老師你好,我想咨詢一個問題,我現(xiàn)有AB兩個公司,A是生產(chǎn)性企業(yè),B是商貿(mào)企業(yè)。平時都是A負責生產(chǎn),然后賣給B負責出口,退稅。然后B公司現(xiàn)在接到這么一張訂單,是客供材料的訂單,客戶C要求這批出口商品中的一個小零件用他的客供材料,B公司不需要付任何費用購買,但進口該批客供材料的時候B公司在單一窗口交了關(guān)稅和增值稅,有繳款書。然后B公司是幾個人的那種銷售公司,不具備加工生產(chǎn)能力的,這批客供材料直接運到A公司,由A公司去組裝,然后做好后賣給B公司,B公司再出口賣給客戶C。這種情況,AB公司的賬務應該怎么操作?咨詢稅局,當?shù)囟惥终f10年內(nèi)都沒見過這種情況
老師,請問一下我們A公司生產(chǎn)企業(yè)要注銷,但是目前還有比較多的往來還不了,那么還有一個商貿(mào)公司B公司,可以簽訂三方協(xié)議把債務轉(zhuǎn)給B公司嗎?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
如果沒有做申報 是不是就會被懷疑偷稅漏稅
這個也需要簽訂合同 資金流向,出入庫單據(jù)這些吧
嗯對,就是需要的這些
這個前期沒有 后面補上可以嗎?資金流后面按賬期結(jié)賬 會有問題嗎
這個是可以補的,不影響
好的 謝謝
不客氣的,祝您開心