自己弄個(gè)轉(zhuǎn)入認(rèn)證發(fā)票清單就行
老師您好:去年有個(gè)專票已入賬未認(rèn)證做賬時(shí):借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 銀行。這個(gè)月認(rèn)證了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問老師:還需要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證嗎?
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啊?我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
老師請(qǐng)問一般納稅人進(jìn)貨較多,當(dāng)期未認(rèn)證那么多進(jìn)項(xiàng),做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)和入庫,入庫憑證已放了發(fā)票聯(lián),次月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)時(shí),從待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)這個(gè)憑證附件放什么呢
老師我們是一般納稅人,這個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)抵扣已經(jīng)夠了,多余的專用發(fā)票我想入帳,但是不會(huì)勾選認(rèn)證,那我借原材料 然后是待抵扣進(jìn)項(xiàng)還是選擇待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師請(qǐng)問上個(gè)月購進(jìn)庫存的專票未認(rèn)證已入賬進(jìn)項(xiàng)稅放在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,本月認(rèn)證后應(yīng)該怎么做分錄?
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒有申報(bào),也沒有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來是誰比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤分配都分配掉收到分紅9萬多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報(bào),賣車收入放在營業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?
那就導(dǎo)一個(gè)稅務(wù)認(rèn)證明細(xì)表,對(duì)應(yīng)的這幾票號(hào)的
列明各自票號(hào),和稅金就行