你好!這個(gè)可以計(jì)入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
甲為一般納稅人,主營貨物批發(fā)零售,兼營國際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)(1)國內(nèi)采購貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元、增值稅稅額2.6萬元,通過銀行支付了上述款項(xiàng)。(2)進(jìn)口貨物一批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明金額共計(jì)10萬元、增值稅稅額共計(jì)1.3萬元。(3)銷售貨物一批,開具增值稅專用發(fā)票注明金額130萬元、增值稅稅額16.9萬元(4)提供聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸服務(wù),共取得收入109萬元,并開具增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用100萬元、增值稅稅額9萬元。同時(shí)支付給聯(lián)運(yùn)方運(yùn)費(fèi)54.5萬元(含稅),并取得增值稅專用發(fā)票。(5)24日,提供國際貨運(yùn)代理服務(wù),甲公司放棄國際貨運(yùn)代理服務(wù)的免稅權(quán),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額150萬元、增值稅稅額9萬元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬元、增值稅稅額3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)10萬元,取得增值稅普通發(fā)票(6)購進(jìn)銷售貨物的設(shè)備價(jià)值30萬元,款項(xiàng)已經(jīng)支付,獲得增值稅專用發(fā)票1張,其中增值稅合計(jì)為3.9萬元。計(jì)算銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),應(yīng)納稅額
(7)24日,提供國際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入,支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬元、增值稅3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。(8)26日,購進(jìn)設(shè)備4臺(tái),款項(xiàng)已經(jīng)支付,取得增值稅專用發(fā)票1張,發(fā)票上注明價(jià)款30萬元,值稅3.9萬元。甲公司取得的合法票據(jù)本年7月均符合抵扣規(guī)定元千兌率)x禾兄年.要求:計(jì)算甲公司本年7月上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
(7)24日,提供國際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬元、增值稅3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。幫我算一下增值稅嗎?
(7)24日,提供國際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬元、增值稅3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。可以幫我算一下增值稅嗎?
(7)24日,提供國際貨運(yùn)代理服務(wù)(甲公司放棄免稅權(quán)),取得應(yīng)稅服務(wù)收入并開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬元、增值稅9萬元。為取得該收入支付給一般納稅人代理公司代理費(fèi)用60萬元、增值稅3.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給【規(guī)模美稅人代理公司代理費(fèi)用金額30.9萬元(含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票1張;支付給小規(guī)模納稅人貨物運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額10萬元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票1張。可以幫我算一下增值稅嗎?
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
老師,這個(gè)可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里面嗎?
你好!也可以入成本,但是入費(fèi)用更合適