同學(xué)您好, 借:銀行存款? ?113000 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?100000 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?13000 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?75000 ? 貸:庫存商品? ?75000
資料紅葉家具公司銷售商品-批,貨款100000元,增值稅稅額13000元,商品成本為60000元為銷售商品領(lǐng)用單獨計價的包裝物,銷售收入為5000元,增值稅稅額650元,計劃成本為3000元,材料成本差異率為2%,款項收到存入銀行,做會計分錄
12月10日,丙企業(yè)向丁企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元,丁企業(yè)以銀行存款支付該筆貨款,款項已收到。該批產(chǎn)品成本為80000元。丙企業(yè)應(yīng)編制如下會計分錄:⑴確認(rèn)收入時應(yīng)編制會計分錄:
18、2020年6月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開具增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元;當(dāng)日甲公司收到乙公司支付的款項存入銀行;該批商品的實際成本為90000元;乙公司收到商品并驗收入庫。做會計分錄
18、2020年6月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,開具增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元;當(dāng)日甲公司收到乙公司支付的款項存入銀行;該批商品的實際成本為90000元;乙公司收到商品并驗收入庫。做會計分錄
,銷售A產(chǎn)品10件,單價1500元,增值稅專用發(fā)票注明價款為15000元,增值稅為1950。貨款已收到并存入銀行,該批產(chǎn)品的成本為12000元。會計分錄
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
好的謝謝老師。以銀行存款歸還前欠丙公司貨款 67 800元。那這個會計分錄咋做呀。我是剛學(xué)啥也不會
借:應(yīng)付賬款? ?67800 ? 貸:銀行存款? ?67800
以現(xiàn)金支付購買公司管理部門辦公用品費用 300 元。那這個是 借:應(yīng)付賬款300 貸:庫存商品300嗎?
不是的,分錄為, 借:管理費用? ?300 ? 貸:庫存現(xiàn)金? ?300
啊,那這個怎么區(qū)分勒
現(xiàn)金購買管理部門的辦公用品,表明管理部門費用增加,借方為管理費用,既然是現(xiàn)金購買,那肯定就是花錢,現(xiàn)金肯定減少,所以貸方庫存現(xiàn)金。您的分錄借:應(yīng)付賬款,貸;庫存商品,是表明用庫存商品來償還自己的應(yīng)付賬款