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老師好 之前會計把應交的增值稅 記到應交增值稅已交稅金這個科目 也沒計提過增值稅 現在導致應交稅費已交稅金 出現貸方負數余額 他的思路我不懂 我想調一下 我應該怎么調呢

老師好  之前會計把應交的增值稅  記到應交增值稅已交稅金這個科目   也沒計提過增值稅  現在導致應交稅費已交稅金  出現貸方負數余額     他的思路我不懂   我想調一下   我應該怎么調呢
老師好  之前會計把應交的增值稅  記到應交增值稅已交稅金這個科目   也沒計提過增值稅  現在導致應交稅費已交稅金  出現貸方負數余額     他的思路我不懂   我想調一下   我應該怎么調呢
2023-11-20 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-20 20:37

您好 請問單位沒有銷項稅額跟進項稅額嗎

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快賬用戶3365 追問 2023-11-20 20:40

有銷項 進項幾乎是零 我們是民辦非企業(yè)但是稅務核定一般企業(yè)會計準則 我們從事勞務派遣 我們選擇差額納稅

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齊紅老師 解答 2023-11-20 20:44

那請問確認收入的時候分錄怎么寫的? 然后收到差額進項發(fā)票怎么 寫的分錄

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快賬用戶3365 追問 2023-11-20 20:55

借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額

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齊紅老師 解答 2023-11-20 20:55

這里有銷項稅額 那最后結賬銷項稅額的分錄是怎么寫的?

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快賬用戶3365 追問 2023-11-20 20:57

銷項稅額是貸方正數余額

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快賬用戶3365 追問 2023-11-20 21:01

銷項稅應該沒結轉

銷項稅應該沒結轉
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齊紅老師 解答 2023-11-20 21:04

那應該把銷項稅額跟已交稅金結轉一下

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快賬用戶3365 追問 2023-11-20 21:05

老師你給我寫下分錄

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齊紅老師 解答 2023-11-20 21:08

您可以把應交稅費的科目余額表截圖一下嗎 我看下哪些科目有余額

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快賬用戶3365 追問 2023-11-20 21:24

老師請看圖片

老師請看圖片
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齊紅老師 解答 2023-11-20 21:32

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 您城建稅 附加稅是不是也沒有計提?

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快賬用戶3365 追問 2023-11-20 21:34

這是我剛接手的賬 剛錄完期初 就看不明白啦 附加稅不知道這個余額是哪個時候的 從年初就有這個負數余額

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快賬用戶3365 追問 2023-11-20 21:35

銷項稅額 金額 和已交稅金金額也不相等啊 差額咋辦

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齊紅老師 解答 2023-11-20 21:37

差額您根據申報表核對賬上的發(fā)生額核對 然后調整 因為也不知道您是銷項正確還是交稅的金額正確 城建稅 附加稅現在補計提

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您好 請問單位沒有銷項稅額跟進項稅額嗎
2023-11-20
你好!你們進項銷項結轉了嗎?差額是這未交增值稅金額嗎
2021-02-24
現在這個稅局那邊這個對應銷項稅額和進項稅額差額多少?
2020-08-20
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
同學你好 確認收入時計提增值稅 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 之前如果沒計入增值稅的話,那就是主營業(yè)務收入計多了,現在把這個沖回來就可以了 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
2022-01-29
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