您好 請問單位沒有銷項稅額跟進項稅額嗎
應交增值稅-銷項稅額貸方余額2563.81元,應交增值稅-已交稅金借方余額2563.82元,之前幾任會計留下的,我應該怎么調整
老師,請問一下這個未交增值稅我應該怎么做?。??前會計做未交增值稅借方 貸 已交稅金 繳納借已交稅金 貸銀行存款。所以導致未交增值稅有余額,我不會平掉這個科目,其他科目都沒有問題
老師,2020年會計沒計提增值稅,2021年新會計交稅直接借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,導致2022年余額表已交稅金借方余額,現在能把已交稅金借方余額調平嗎?分錄怎么寫?小企業(yè)準則,小規(guī)模企業(yè)
老師好,前任會計做交納增值稅賬務時直接做,借:應交稅金一應交增值稅一己交稅金,貸:銀行存款,應交稅金一應交增值稅一已交稅金是借方余額,后期我應該怎么調整,請老師把調整分錄寫一下
老師好 之前會計把應交的增值稅 記到應交增值稅已交稅金這個科目 也沒計提過增值稅 現在導致應交稅費已交稅金 出現貸方負數余額 他的思路我不懂 我想調一下 我應該怎么調呢
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉錢 她要求能不能第二天轉 我發(fā)現她的問題 找她談了談 現在轉錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
有銷項 進項幾乎是零 我們是民辦非企業(yè)但是稅務核定一般企業(yè)會計準則 我們從事勞務派遣 我們選擇差額納稅
那請問確認收入的時候分錄怎么寫的? 然后收到差額進項發(fā)票怎么 寫的分錄
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
這里有銷項稅額 那最后結賬銷項稅額的分錄是怎么寫的?
銷項稅額是貸方正數余額
銷項稅應該沒結轉
那應該把銷項稅額跟已交稅金結轉一下
老師你給我寫下分錄
您可以把應交稅費的科目余額表截圖一下嗎 我看下哪些科目有余額
老師請看圖片
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 您城建稅 附加稅是不是也沒有計提?
這是我剛接手的賬 剛錄完期初 就看不明白啦 附加稅不知道這個余額是哪個時候的 從年初就有這個負數余額
銷項稅額 金額 和已交稅金金額也不相等啊 差額咋辦
差額您根據申報表核對賬上的發(fā)生額核對 然后調整 因為也不知道您是銷項正確還是交稅的金額正確 城建稅 附加稅現在補計提