同學(xué),你好。分錄如下: 甲公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表 借:銀行存款300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 貸:庫(kù)存商品200
@一休哥哥老師, 請(qǐng)看圖片問(wèn)題,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
一休哥哥老師, 請(qǐng)問(wèn)這題怎么做?
一休哥哥老師, 這題分錄怎么寫(xiě)?
一休哥哥老師, 請(qǐng)問(wèn)這題的分錄怎么寫(xiě)?
一休哥哥老師, 請(qǐng)問(wèn),這題涉及到的調(diào)整抵消分錄怎么寫(xiě)?
老師你好,開(kāi)五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師說(shuō)這道題為什么要減去籌資費(fèi)用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應(yīng)該怎么做分錄呢
請(qǐng)教,公司申請(qǐng)高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費(fèi)用也要修改,不是很明白的是,這個(gè)重新申報(bào),還是P圖就可以,會(huì)要求對(duì)比嗎?謝謝
電費(fèi)是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對(duì)方公司要求開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
公司購(gòu)買(mǎi)車(chē),租賃物賬面價(jià)值是1098000元,(金額971681.42,進(jìn)項(xiàng)稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計(jì)36期,請(qǐng)問(wèn)這種情況下應(yīng)該怎么做賬呢?發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后進(jìn)入固定資產(chǎn)和往來(lái)款
請(qǐng)問(wèn)老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是開(kāi)辦費(fèi)還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應(yīng)記在建工程還是預(yù)付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報(bào)表,沒(méi)有反結(jié)賬,那年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表與25年1月份申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做賬呢?
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有什么關(guān)系嗎?編制財(cái)務(wù)報(bào)表需要注意什么
借:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100
我要合并報(bào)表的調(diào)整抵消分錄哈
子公司個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表 借:庫(kù)存商品 300 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款300 子公司對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)款未交代,這里不做處理 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:庫(kù)存商品60 期末計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備=
23年全部的財(cái)會(huì)類(lèi)考試落下帷幕了。也就意味著的24年考試年又拉開(kāi)了帷幕。加油吧,考ser們。在考試路上我們不僅僅會(huì)收獲一紙證書(shū),還有堅(jiān)韌自律的自己。
合并報(bào)表抵消分錄如下: 借:營(yíng)業(yè)收入300 貸營(yíng)業(yè)成本220 存貨80(3-2)*(100-20) 從集團(tuán)合并報(bào)表角度存貨成本=(100-20)*2=160萬(wàn),可變現(xiàn)凈值=140萬(wàn),減值20萬(wàn),子公司個(gè)別報(bào)表計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備100萬(wàn),因此應(yīng)抵消80萬(wàn) 借:存貨80 貸:資產(chǎn)減值損失 80