你好!借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款
預(yù)付賬款貸方余額和應(yīng)付賬款借方余額,年底需要怎么調(diào)整賬務(wù)。
老師,你好。請(qǐng)問一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來(lái)是應(yīng)付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
應(yīng)收賬款期末余額在借方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)收賬款分錄怎么做? 應(yīng)付賬款期末余額在貸方為負(fù)數(shù)調(diào)整到預(yù)付賬款分錄怎么做?
老師,我在對(duì)完應(yīng)收款和應(yīng)付款賬后,現(xiàn)在調(diào)整賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)收貸方有余額,對(duì)賬后說(shuō)平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)收款借方有余額,對(duì)賬后說(shuō)平賬了,怎么做分錄,還有應(yīng)付款也有借方有余額和貸方有余額,結(jié)果有的平賬了,怎么做分錄
提問:老師,應(yīng)付賬款余額在貸方,預(yù)付賬款余額在借方,我現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款的數(shù),調(diào)整到預(yù)付賬款,要怎么做?
老師,請(qǐng)問總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請(qǐng)問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請(qǐng)問購(gòu)進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級(jí)敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬(wàn)5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬(wàn)955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說(shuō)下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
不行,不平
你好!按你說(shuō)的余額,這樣做了,這2個(gè)賬戶就清零了
你看我問題的余額在哪放?
你好!這說(shuō)明不是這個(gè)金額了‘你先去查看下科目余額表的余額是多少’
查了科目余額表
你好!這個(gè)應(yīng)付賬款的余額是多少
應(yīng)付賬款是66456
你好!不是,我是說(shuō)10003這個(gè)科目
是10003科目余額是66456
你好!是借方余額還是貸方?
借方余額
你好!這樣的話,你貸方?jīng)_17000多是沒問題的啊
哦哦,好的
你好!歡迎下次再來(lái)探討
好的好的
你好!可以不用回了。你去忙你的