你好,現(xiàn)在核定的征收卡得很嚴(yán),需要咨詢當(dāng)?shù)?2366
小規(guī)模納稅人可以核定征收?利弊?
小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)核定征收嗎
小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)核定征收嗎
小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)核定征收嗎
小規(guī)模納稅人可以轉(zhuǎn)核定征收嗎?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
小規(guī)模納稅人有核定征收這個(gè)說(shuō)法嗎
可以在注冊(cè)時(shí)就登記為核定征收,已經(jīng)成立了沒(méi)法再核定征收了
核定征收的小規(guī)模納稅人,都需要交哪些稅呢
這個(gè)看稅局給核定的稅種了,至少有增值稅,所得稅。個(gè)稅
核定征收的小規(guī)模納稅人,如果按照勞務(wù)報(bào)酬給個(gè)人轉(zhuǎn)賬,需要交的是什么稅呢
需要交勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的
稅率是多少啊?需要申報(bào)個(gè)稅嗎?是公司代扣代繳嗎?
4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20%? 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000