你好,你有對應(yīng)活動收入 然后贈送的么
老師你好,我公司是活動策劃的,承接了一場活動,開出策劃活動費(fèi)發(fā)票,稅率6%,現(xiàn)在問題是租場地的費(fèi)用,買工具禮品的費(fèi)用,這些能算成本沖收入嗎,拿到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額不是6%的,按多少抵扣?
老師,我們是廣告策劃服務(wù)公司,然后平時(shí)需要采購?fù)Χ辔锪嫌糜陧?xiàng)目活動,包括食品裝飾品,然后還有物品,比如現(xiàn)場贈送給路人的玩具,然后采購?fù)婢呷〉玫倪M(jìn)項(xiàng)專票,我們可以抵扣嗎?
房地產(chǎn)公司自己籌劃做活動,去采購需要的物資,物資李包含吃的東西,比如糕點(diǎn),開的也是糕點(diǎn)發(fā)票,請問這個(gè)我入賬可以入銷售費(fèi)用市場拓展費(fèi)嗎?還是必須要入業(yè)務(wù)招待費(fèi),因?yàn)檎写M(fèi)40%稅前不可扣除,所以我們想多入活動費(fèi),少入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這樣子有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購進(jìn)的餐廳用原材料在稅務(wù)局代開了農(nóng)收購發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng),可是給消費(fèi)者又不能開具專票!那為什么進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
您好,老師,不是我們公司的員工,但是幫我們公司辦事出的差,是做招待費(fèi)嗎,住宿費(fèi),通行費(fèi)這些進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
公司運(yùn)輸車用汽油,加油費(fèi)積攢三個(gè)月開一張票,金額較大,賬怎么做?
老師,就業(yè)局生育保險(xiǎn)到賬,第二天就全額轉(zhuǎn)給學(xué)生了,如何做憑證,是做應(yīng)付職工薪酬還是做收入
如果我們代理商合同和個(gè)人簽的 返利付給個(gè)人的話 正規(guī)的話是需要給這個(gè)個(gè)人代扣代繳所得稅的是么?增值稅需要代扣代繳嗎?
老師,個(gè)體工商戶業(yè)主為自己買的社保公積金在計(jì)算經(jīng)營所得時(shí)可以稅前扣除嗎
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
嗯嗯,是的
你好,做主營業(yè)務(wù)成本、 可以抵扣
因?yàn)槟阌袑?yīng)的收入,你對應(yīng)的收入交了稅款。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。