你好,在稅控系統(tǒng),點(diǎn)紅字信息開具,按提示操作
公司退商業(yè)險(xiǎn),我們是購買方,之前的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,保險(xiǎn)公司讓我們申請了紅字信息表,款退我們了,但是他們說他們不用開不開紅字發(fā)票。這個(gè)咋么辦?
老是我們是購買方已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票抵扣了 現(xiàn)在對方要開負(fù)數(shù)發(fā)票 是不是我們購買方要開具紅字信息表
老師,我們之前抵扣的專票 現(xiàn)在發(fā)生退貨 已經(jīng)開具紅字信息表給客戶,那么是不是當(dāng)月客戶得給我們開具紅字發(fā)票過來?不能跨月開
老師,我們的購買方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,他們現(xiàn)在想沖紅發(fā)票,但是他們不配合開紅字發(fā)票信息表,非逼著我們開紅字發(fā)票,現(xiàn)在怎么辦呀?
老師,我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票信息表,之前一共9張,現(xiàn)在也是要一張一張開紅字發(fā)票信息表嗎?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓個(gè)人代開個(gè)人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺(tái)上面銷售產(chǎn)品,標(biāo)價(jià)10元,收到10元貨款后,平臺(tái)又扣了1.3,平臺(tái)說那個(gè)1元石商戶自己承擔(dān)的,0.3是平臺(tái)收取的,平臺(tái)只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項(xiàng),這種訂單不止一筆
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師,你能按步驟給我發(fā)一下嗎?我覺得我系統(tǒng)指示的步驟有點(diǎn)不對呢。
?開具紅字信息表及紅字發(fā)票流程 一:購買方填開紅字發(fā)票信息表流程(適用于購買方已抵扣認(rèn)證的發(fā)票) 1:登錄開票軟件:發(fā)票管理-紅字信息表-紅字增值稅專票信息表填開 2:選擇”購買方申請”,選擇已抵扣(無需填寫對應(yīng)藍(lán)字信息)確定進(jìn)入填開頁面 3.填寫對應(yīng)銷售方信息,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊右上角打印,選擇不打印,系統(tǒng)提示填開成功 二:上傳紅字信息表 1:發(fā)票管理-紅字信息表一紅字增值稅專票信息表維護(hù) 2:選中需要上傳的信息變。點(diǎn)擊上傳 審核通過之后,銷售方就可以開具紅字發(fā)票啦! 三:銷售方開具已認(rèn)證的紅字發(fā)票 1:發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專票填開 2:在專票調(diào)開界面中,點(diǎn)擊“紅字-導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表” 3:可看到剛才上傳并審核通過的信息表,選中,點(diǎn)擊選擇 4:核對無誤后打印,就開好發(fā)票啦,紅沖完成。