你好 實(shí)際是維護(hù)費(fèi)的嗎
老師您好,我想請問下首年的稅控系統(tǒng)金稅盤費(fèi)用160和稅控系統(tǒng)技術(shù)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280入賬的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,一般什么時(shí)候抵稅?一定要當(dāng)月就抵?還是以后隨時(shí)可抵,就像現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)一樣?
支付金稅公司增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)800元,取得該公司開具的增值說專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)800的會(huì)計(jì)分錄
某咨詢公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人, 5月份初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,支付費(fèi)用11 300元,取得銷售方開具的增值稅專用發(fā)票。6月份向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納技術(shù)維護(hù)費(fèi)500元并取得對方開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票。編寫會(huì)計(jì)分錄
目的:練習(xí)小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅稅額的計(jì)算2.資料:某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1)物進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,注明價(jià)款共計(jì)12000元2)銷售貨物一批,開具普通發(fā)票收取含稅收入共計(jì)5150元(3)銷售貨物一批給某增值稅一般納稅人,委托主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具增值稅專用發(fā)票,不含稅售價(jià)為30000元,增值稅為900元。4)銷售舊的小汽車一輛,取得含稅收入45000元(5)初次繳納當(dāng)年稅控系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)1500元,取得技術(shù)維護(hù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票3.要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算當(dāng)月該商業(yè)企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額
老師,您好,我們是小規(guī)模的公司,每月開票時(shí)老是說額度不夠,請問提額申請要提交什么材料,除客戶運(yùn)輸合同外
老師,沒有取得正式發(fā)票的五百元以下的零星支出,可以用收款收據(jù)做為原始憑證,那么,這個(gè)收據(jù)要符合什么要求?
管理費(fèi)用—開辦費(fèi),表示籌建期。 匯算清繳有什么特殊,賬務(wù)有什么特殊
期初余額未分配利潤是什么數(shù)據(jù)查哪個(gè)科目
請問老師給實(shí)習(xí)生發(fā)報(bào)酬報(bào)個(gè)稅嗎
老師,非盈利組織民非企業(yè)可以接受捐贈(zèng)嗎?需要開票嗎 怎么開票?
如何在手機(jī)下載個(gè)稅App并如何添加附加扣除信息?老師有步驟操作嗎?
市場監(jiān)督管理局哪里可以投訴舉報(bào)嗎?簽了合同后 物業(yè)費(fèi)不合理的漲價(jià)
老師我們公司一般納稅人,如果我們公司稅點(diǎn)3.6.9,那么開1個(gè)點(diǎn)專票我們能抵扣嗎
老師就是個(gè)人做拍攝剪輯,可以去稅務(wù)局代開發(fā)票撒,因?yàn)楹贤痤~可能有個(gè)三四十萬,但是是要分個(gè)4個(gè)月才能完成,個(gè)人去開發(fā)票需要交那些稅啦,怎么做少交點(diǎn)稅款啦?
第五問的進(jìn)項(xiàng)稅額是1500元嗎 會(huì)計(jì)分錄如何
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)1500,貸,銀行存款 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款。 借,管理費(fèi)用負(fù)數(shù)1500。
那這么寫是不是對的呢老師
可以可以這么做的。
那老師 第一問的是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
你好是的 全額抵扣的
那這樣做是不是錯(cuò)了
然后這個(gè)購入的是什么?
題目沒明說
答案算應(yīng)納增值稅里沒有減第一問的進(jìn)項(xiàng)稅額 所以我有點(diǎn)疑問 是不是我的第一問做錯(cuò)了
他是小規(guī)模納稅人,直接加稅,合計(jì)做賬,借原材料,貸銀行
明白了謝謝老師
不用客氣,工作愉快