借其他應(yīng)收款, 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣 然后再做發(fā)票的, 借固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸其他應(yīng)收款 折舊紅沖借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整 當(dāng)時是不是納稅調(diào)增了?
老師好,請問2017年預(yù)付一家單位勞務(wù)費(fèi)50萬,對方單位已經(jīng)在稅務(wù)注銷了,因為無法開票,給我們一臺設(shè)備價值20萬,這臺設(shè)備也沒有正規(guī)發(fā)票。當(dāng)時入賬是這樣做的,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)時不太了解稅法就沒及時處理,后來在2019年匯算清繳時調(diào)增了無票的折舊費(fèi)。請問老師我這抵賬的設(shè)備掛的應(yīng)付賬款,可以和之前的預(yù)付賬款抵消嗎?有無稅務(wù)風(fēng)險呢?這臺設(shè)備沒有任何手續(xù)。
你好,老師,我公司是個物流公司,然后有個人委托我司給他買車,賬務(wù)處理如下:收到個人的車錢,記預(yù)收賬款。然后買完車,記固定資產(chǎn),預(yù)付賬款,另外車輛購置稅,單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)。之后我司物流開運(yùn)輸發(fā)票,把買固定資產(chǎn)的那部分進(jìn)項稅給抵扣了?,F(xiàn)在車已經(jīng)給了個人,但賬面上還掛著預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),和固定資產(chǎn)。請問這樣處理,對嗎?如果不對,應(yīng)該怎么記賬合適?
老師,2018年公司接受投資一臺設(shè)備,當(dāng)時沒有發(fā)票 入賬了,借記固定資產(chǎn)和待抵扣進(jìn)項稅,貸記其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在2021年收到發(fā)票,怎樣做賬呢?固定資產(chǎn)卡片怎樣處理呢?折舊怎樣處理呢?稅率由17%改為13%了。
老師,2018年公司接受投資一臺設(shè)備,當(dāng)時沒有發(fā)票 入賬了,借記固定資產(chǎn)和待抵扣進(jìn)項稅,貸記其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在2021年收到發(fā)票,怎樣做賬呢?固定資產(chǎn)卡片怎樣處理呢?折舊怎樣處理呢?稅率由17%改為13%了。
老師,我公司有個設(shè)備在14年工程完工結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時因只付了預(yù)付款,就按合同65萬結(jié)轉(zhuǎn)的,到18年累計付了47.5萬,就開了47.5萬發(fā)票,有65517.25元進(jìn)項稅可抵扣,我做賬時借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅65517.25,貸其他應(yīng)付款/待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)65517.25。在21年時付了17.5萬,也開了17.5發(fā)票,這筆進(jìn)項稅我是記借應(yīng)交稅費(fèi),貸管理費(fèi)用-其他?,F(xiàn)就65萬金額已付清,發(fā)票已開齊了,折舊在23年也計提完了,但那筆其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)65517.25一直掛著,要怎么調(diào)賬呢?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時開具進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高,有什么辦法補(bǔ)救嗎
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈送客戶的 進(jìn)項可以抵扣嗎
老師你好后補(bǔ)成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
好像沒有納稅調(diào)整
這個折舊怎樣做會計分錄呢,固定資產(chǎn)卡片要改嗎
按他開發(fā)票的截止到去年年底借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊 差額調(diào)整
那個卡片呢,怎樣調(diào)整呢,要新建固定資產(chǎn)卡片嗎
你好 對的 處置 然后新增